你好不是的,你只要申報你自己這邊的。
申報印花稅的時候,上面的金額是按照開具發(fā)票的金額填寫嗎?開具的發(fā)票增值稅和印花稅都已經(jīng)全部繳納過了,印花稅按開具發(fā)票金額填寫,還是按0填寫
印花稅是購銷雙方都需要交嗎,他的計稅基礎(chǔ)金額是按照發(fā)票上的價稅合計,還是不含稅金額
企業(yè)在報印花稅的時候購銷合同要按購買和銷售的合同總金額填寫計稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開票金額填寫嗎
老師,好。印花稅繳納的時候,需要填寫的是購銷雙方的發(fā)票上面的金額嗎
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計提對吧?購入時需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計金額嗎?謝謝
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
進(jìn)項發(fā)票的金額不算嗎
你好你如果合同里面有分稅和不含稅,那么就按不含稅,
總金額,我想知道,進(jìn)項的金額算嗎
你好,你如果合同里面沒有分開就按含稅的,所以稅額就算。你如果分開了就不算。