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申報(bào)印花稅的時(shí)候,上面的金額是按照開(kāi)具發(fā)票的金額填寫嗎?開(kāi)具的發(fā)票增值稅和印花稅都已經(jīng)全部繳納過(guò)了,印花稅按開(kāi)具發(fā)票金額填寫,還是按0填寫

2021-07-05 17:15
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齊紅老師

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2021-07-05 17:15

同學(xué) 如果你已經(jīng)都交過(guò)了,現(xiàn)在0申報(bào)即可。

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快賬用戶2579 追問(wèn) 2021-07-05 17:18

我可能沒(méi)說(shuō)清楚,就是開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候,增值稅和印花稅都已經(jīng)在外地預(yù)繳過(guò)稅款了,這種情況申報(bào)印花稅的時(shí)候,按照什么填寫?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-05 17:51

同學(xué) 好的 你是這個(gè)情況。 電子稅務(wù)局的印花稅申報(bào)表還是需要填報(bào)的,已預(yù)繳的印花稅,可填在已繳稅金這一列。

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同學(xué) 如果你已經(jīng)都交過(guò)了,現(xiàn)在0申報(bào)即可。
2021-07-05
你好,按含稅金額填寫
2020-12-28
你好是的,對(duì)應(yīng)異地預(yù)繳交過(guò),你這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際繳納一欄去填寫下,不能填寫就減掉之后再去申報(bào),把之前異地預(yù)繳交過(guò)
2021-04-08
你好,應(yīng)稅憑證數(shù)量,是填寫合同簽訂的份數(shù)。 開(kāi)了票,沒(méi)有合同,印花稅,是按發(fā)票的含稅金額填寫申報(bào)?
2022-10-16
您好,是的,按照合同金額計(jì)算的
2021-01-11
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