同學(xué) 如果你已經(jīng)都交過(guò)了,現(xiàn)在0申報(bào)即可。
申報(bào)印花稅的時(shí)候,上面的金額是按照開(kāi)具發(fā)票的金額填寫嗎?開(kāi)具的發(fā)票增值稅和印花稅都已經(jīng)全部繳納過(guò)了,印花稅按開(kāi)具發(fā)票金額填寫,還是按0填寫
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開(kāi)發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問(wèn)該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
一般納稅人開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開(kāi)具?還是按稅率開(kāi)具,申報(bào)時(shí)候再進(jìn)行填寫免稅金額?
開(kāi)了票,沒(méi)有合同,印花稅是不是要按照發(fā)票的不含稅金額填寫呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是不是按照發(fā)票數(shù)量填上的
老師,我想問(wèn)下就是1月開(kāi)具普票發(fā)票是按3%開(kāi)具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開(kāi)具)2-3月按1%開(kāi)具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
我可能沒(méi)說(shuō)清楚,就是開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候,增值稅和印花稅都已經(jīng)在外地預(yù)繳過(guò)稅款了,這種情況申報(bào)印花稅的時(shí)候,按照什么填寫?
同學(xué) 好的 你是這個(gè)情況。 電子稅務(wù)局的印花稅申報(bào)表還是需要填報(bào)的,已預(yù)繳的印花稅,可填在已繳稅金這一列。