免稅的發(fā)票稅率選擇免稅這兩個(gè)字。然后正常申報(bào)。
老師。請(qǐng)問(wèn)一下。關(guān)于銷售雞蛋類型。我司向農(nóng)戶購(gòu)買雞蛋。農(nóng)戶是給我司開(kāi)具免稅發(fā)票的吧??我司將購(gòu)買的雞蛋銷售到超市。那開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照免稅還是按照多少稅率來(lái)開(kāi)具呢。
老師,一般納稅人企業(yè)開(kāi)具銷售農(nóng)用車免稅發(fā)票時(shí),開(kāi)具機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票和開(kāi)具普通發(fā)票的稅率怎么填寫(xiě)?
一般納稅人開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開(kāi)具?還是按稅率開(kāi)具,申報(bào)時(shí)候再進(jìn)行填寫(xiě)免稅金額?
一般納稅人開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開(kāi)具?還是按稅率開(kāi)具,申報(bào)時(shí)候再進(jìn)行填寫(xiě)免稅金額?
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000,其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的,其余是按照1%開(kāi)具的,那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷售額,填寫(xiě)到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表了吧
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話是門(mén)店收到的門(mén)店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬(wàn),已實(shí)繳25萬(wàn),余50萬(wàn)未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn),這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說(shuō)實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛