同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的啊!這個是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師,個體戶1季度開普發(fā)票1%不含稅99009.9元,稅額990.1元,專票3%稅率開不含稅140455.88元,稅4213.68元,請問,為啥會提示,我的11行,不可以有數(shù)據(jù),我怎么沒有核定了,我只好把普通發(fā)票的99009.9元填到第17行,稅額就是兩種票的合計(jì)。老師,這樣申報(bào),對嗎?
老師,問一下,就是23年第一季度增值稅申報(bào),普通發(fā)票有開具1%跟3%稅額的,但是合計(jì)數(shù)沒超過30萬那我增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫?把1%跟3%不含稅銷售額總合計(jì)數(shù)填寫就行?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點(diǎn)?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會計(jì)分錄,能寫一下嗎
請問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?