你好,對的,是的,在第十欄里面填寫。
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點(diǎn)普票,我報(bào)稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報(bào)表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報(bào)時怎么填寫申報(bào)表
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當(dāng)時政策未下發(fā)時開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時應(yīng)在哪個項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
老師,問一下,就是23年第一季度增值稅申報(bào),普通發(fā)票有開具1%跟3%稅額的,但是合計(jì)數(shù)沒超過30萬那我增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫?把1%跟3%不含稅銷售額總合計(jì)數(shù)填寫就行?
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
不管是1%還是3%也不用換算,就加一塊寫在第十欄就行?
對的,是的,不用換算。
直接填寫不含稅銷售額就行是吧,第十欄次
對的,是的,是這么做的。
相關(guān)的分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入 你發(fā)票的稅額來做。
減免的部分呢
不做賬不做賬務(wù)處理的。