主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=無(wú)票收入÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開(kāi)了專票,我們下回申報(bào)增值稅的時(shí)候,按多少交增值稅
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,7月,8月無(wú)收入,9月44萬(wàn)的收入,這應(yīng)該也是納入免稅優(yōu)惠政策里的吧
老師,我們小規(guī)模納稅人,本季度累計(jì)不含稅收入703879.6元,那么按照現(xiàn)在1%的優(yōu)惠政策,我該怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人無(wú)票收入如何做帳,按23年的優(yōu)惠政策,按多少稅率?減免收入?現(xiàn)在做4月季報(bào)
老師:這個(gè)小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬(wàn)/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來(lái)開(kāi)票嗎?為何這個(gè)題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開(kāi)3個(gè)點(diǎn),他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的票?難道開(kāi)1個(gè)點(diǎn)是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬(wàn)免,后面5-12直接全部免了,沒(méi)有涉及稅率的優(yōu)惠吧
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開(kāi)了呢?