主營業(yè)務(wù)收入=無票收入÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

我們是小規(guī)模納稅人,因為現(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報增值稅的時候,按多少交增值稅
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,7月,8月無收入,9月44萬的收入,這應(yīng)該也是納入免稅優(yōu)惠政策里的吧
老師,我們小規(guī)模納稅人,本季度累計不含稅收入703879.6元,那么按照現(xiàn)在1%的優(yōu)惠政策,我該怎么申報增值稅
小規(guī)模納稅人無票收入如何做帳,按23年的優(yōu)惠政策,按多少稅率?減免收入?現(xiàn)在做4月季報
老師:這個小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來開票嗎?為何這個題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開3個點,他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開1個點的票?難道開1個點是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬免,后面5-12直接全部免了,沒有涉及稅率的優(yōu)惠吧
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?