你好,你報表上已經(jīng)調(diào)了,就按報表金額填上去就可以了
老師您好,所得稅匯算清繳調(diào)增后,財務(wù)報表是不是也需要調(diào)整,那樣的話就和之前的報表就不統(tǒng)一了,前后不統(tǒng)一了,怎么辦?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,匯算清繳的財務(wù)報表跟會計財務(wù)報表可以一模一樣填寫嗎,譬如說賬上提前算好了調(diào)增后的所得稅費用,然后匯算清繳之后正好所得稅費用一模一樣,這種情況,報表是不是可以一模一樣抄寫上去的
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
盈利性私立高中試卷費用,怎么做賬務(wù)處理
老師,匯算清繳的財務(wù)報表的所得稅費用寫801.31還是801.32
你好,是要寫801.31這個金額的
老師,就是匯算清繳的財務(wù)報表,必須要填寫匯算清繳后調(diào)增后真正的利潤和所得稅費用的,如果有調(diào)增和做賬上的財務(wù)報表是不一樣了對吧
你好,是的,你有調(diào)整的話,申報的報表和財務(wù)報表就不相同了
老師你再幫我看一下,這個單位是不是報錯了,賬上的所得稅費用54526.1,經(jīng)過匯算清繳調(diào)增之后所得稅費用是55181.29,但是我匯算清繳的財務(wù)報表還是寫的54526.1
二個不沖突,你做分錄的是把差補上
二個不沖突,你做分錄的是把差額補計提
老師,做賬是可以做的平,我的意思的年報的這個所得稅費用不應(yīng)該填寫實際匯算出來的正確數(shù)字55181.29嗎
你好,你賬上和年報一樣的,交稅的時候做做分錄再按所的稅匯算清繳的為準就可以了
老師的意思是不管是不是有調(diào)增或者調(diào)減,年報的資產(chǎn)負債表和利潤表只要抄寫賬上的資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
你好,是這樣的,你交所得稅的時候再在賬上調(diào)那個差