你好,這個你要跟廣西那邊稅務(wù)局確認一下,正常是可以的。
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù),服務(wù)工程總金額30多萬,發(fā)票開的一個點的專票,今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅,稅費已經(jīng)全部扣了,現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對,應(yīng)該在廣西預(yù)繳,不應(yīng)該在東莞全部扣掉,但時我這邊當(dāng)時也沒辦外經(jīng)證,現(xiàn)在要怎么處理比較好(客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款,但是我也沒少交稅,在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了)
公司是小規(guī)模納稅人在東莞,1-3月份在廣西提供了建筑服務(wù),沒開外經(jīng)證,4月份申報稅費時全部在東莞這邊扣繳了稅費,也沒在廣西預(yù)繳稅費,現(xiàn)在補申請了外經(jīng)證,稅費要如何預(yù)繳,去廣西預(yù)繳?但是我人在東莞,不方便去廣西
公司在東莞,在廣西提供建筑服務(wù),稅全部在東莞交了,之前沒辦外經(jīng)證,現(xiàn)在補辦了外經(jīng)證,現(xiàn)在在廣西這邊預(yù)繳增值稅,只能申報3月份的,但是我1月份也開了發(fā)票,可以把1-3月份的開票總金額全部填寫在3月份嗎,一起在3月份預(yù)繳嗎
公司在東莞的小規(guī)模納稅人,第一季度在廣西提供了建筑勞務(wù),4月份才補辦外經(jīng)證,補辦外經(jīng)證前1-3月份的稅費已經(jīng)全部在東莞這邊繳納了,今天在廣西預(yù)繳了1-3月份的增值稅、附加稅,修改東莞這邊增值稅報表時,第23行本期預(yù)繳稅費不會自動跳出在廣西預(yù)繳的稅費,手動填寫,又提示輸入的預(yù)繳金額不應(yīng)超過0,這樣怎么辦比較好
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,您這邊有廣西柳州區(qū)的稅務(wù)咨詢電話沒
你好,您直接撥那個。市一級的12366就好了。加366之前加那個地方的區(qū)號。
好的好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。