你好,填應(yīng)付職工薪酬的本年貸方累計發(fā)生額
老師,早上好!請教一個問題,匯算清繳的A105050里面的“工資薪金支出”,賬載金額和“實(shí)際發(fā)生額怎么填寫呢?
匯算清繳 職工薪酬支出明細(xì)表A105050 賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填
匯算清繳時填寫A105050表時,工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫的是那個科目的金額?
A105050申報表填工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都按照應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填寫可以嗎?這些在匯算清繳前已經(jīng)全部支付的
老師,匯算清繳時,A105050的工資薪金支出,賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方,實(shí)際發(fā)生額是借方,那稅收金額怎么填寫
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
就是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是填寫應(yīng)付職工薪酬李的本年貸方累計發(fā)生額?
你好,是的,是這么填的