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預(yù)付賬款跨年了,匯算清繳前收到發(fā)票,分錄怎么做?

2023-04-12 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 10:29

借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。原來只是預(yù)付了。實(shí)際沒有收到商品或者服務(wù),就這樣處理。

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快賬用戶3483 追問 2023-04-12 10:39

跨年了呢?時(shí)間費(fèi)用應(yīng)該算去年的

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:41

要是去年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整入賬。

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快賬用戶3483 追問 2023-04-12 14:08

我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:15

那你就用未分配利潤(rùn)科目。

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借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。原來只是預(yù)付了。實(shí)際沒有收到商品或者服務(wù),就這樣處理。
2023-04-12
做賬是一樣的,只是匯算前收到的就可以在稅前扣除
2022-03-18
您好,這個(gè)材料現(xiàn)在還在倉庫還是賣出了啊
2023-03-30
當(dāng)時(shí)做賬時(shí)預(yù)提這筆費(fèi)用了嗎
2021-04-29
你好 借以前年度損益調(diào)整, 貸預(yù)付賬款匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
2023-05-16
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