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2023年匯算清繳,才收到去年支付的材料商發(fā)票,可進行匯算清繳計入成本,之前預付貨款是 借:應付賬款——某單位 貸:銀行存款 今年這比發(fā)票到了,我該如何做分錄呢?

2023-03-30 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 13:01

您好,這個材料現(xiàn)在還在倉庫還是賣出了啊

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:02

這個有影響嗎?(業(yè)務是真實發(fā)生的)

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:04

您好,如果還在倉庫不用調(diào)整啊,預付和存貨都是資產(chǎn)科目?

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:05

如果賣出了呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:07

您好,如果不在倉庫了,這批材料的收入對應成本結(jié)轉(zhuǎn)是少結(jié)轉(zhuǎn)了就要調(diào)整,如果沒有少結(jié)轉(zhuǎn)也不用調(diào)整,納稅調(diào)整就是調(diào)整所得稅

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:10

我們都是見票入成本,之前未收到票掛的預付或者應付,我在5.31之前收到了去年支付材料款的發(fā)票,這個時候納稅調(diào)整,是怎樣操作呢?要補充分錄 借:成本 貸:應付?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:12

您好,借:以前年度損益調(diào)整(把成本換成這個) 貸:預付,但是這樣調(diào)整您得有合理解釋,為啥當初成本是少結(jié)轉(zhuǎn)了的

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:13

這個分錄日期就做在收票日期還是做到2022年呢?

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:13

如果是專票,那我專票抵扣和正常日期收到的發(fā)票一樣進行2023年的抵扣勾選嘛?不會再調(diào)整2022年的增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:14

您好,用“以前年度損益調(diào)整”就做到2023年,開2022年賬調(diào)整就用“成本”科目 了

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:16

如果我開2022年的賬,入“成本”科目,需要我對2022年第四季度所得稅申報進行重新申報嘛?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:17

您好,四季度更正申報最好了,這樣年度匯繳不會有調(diào)整

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快賬用戶4967 追問 2023-03-30 13:18

那增值稅呢?就按照正常的2023年收票月份的次月進行勾選抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:22

您好,是的呢,次月進行勾選抵扣

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您好,這個材料現(xiàn)在還在倉庫還是賣出了啊
2023-03-30
您好 請問單位用什么會計準則
2024-04-07
你好,按正常來說是要入23年成本的,用以前年度損益調(diào)整,然后再調(diào)整23年的匯算清繳報表。
2024-12-20
直接附發(fā)票到去年憑證后面即可
2025-04-10
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?購買貨物的嗎?
2022-05-07
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