你好,財稅201636號文件規(guī)定的餐飲服務(wù)不能抵扣。
為什么進(jìn)項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于借方科目,麻煩可以解釋的老師回答,謝謝
為什么進(jìn)項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于借方科目,麻煩可以解釋的老師回答,謝謝
差旅費(fèi)的餐飲費(fèi)進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,麻煩老師解釋
出差的餐飲費(fèi)不能抵扣,但是住宿費(fèi)能抵扣,這個是什么原因呢,麻煩老師解釋,謝謝
為什么出差的餐飲費(fèi)進(jìn)項不可以抵扣,但是出差的住宿費(fèi)可以抵扣,麻煩可以解釋的老師回答,謝謝
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
然后出差的住宿費(fèi)沒有再列舉的,不能抵扣范圍內(nèi),所以就可以抵扣。
老師,我要的是解釋原因啊,你這個啥都沒解釋啊
你好,這個是稅法規(guī)定,因為制定稅法的時候沒有解釋,咱們也不能亂加解釋。文件是硬性規(guī)定,記住就好。