同學(xué)您好,餐飲費(fèi)屬個(gè)人消費(fèi)很難控制,國家不提倡大吃大喝
老師晚上好,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果取得了專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?不能抵扣是什么原因呢?謝謝
老師好,請問我家是一搬納稅人,餐費(fèi)宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎,?餐費(fèi)是招待費(fèi),宿費(fèi)是出差,還有什么日常常用的專票不能抵扣,?不能抵扣的專票是否認(rèn)證?
老師您好!差旅費(fèi)中的誤餐補(bǔ)助沒有任何票據(jù),計(jì)入管理費(fèi)——差旅費(fèi)能不能稅前扣除?謝謝! 還有,差旅費(fèi)中的賓館住宿普通發(fā)票,應(yīng)該能夠稅前扣除吧? 另外,取得的通行費(fèi)專用發(fā)票這個(gè)能不能稅前扣除?能不能抵扣增值稅?
出差的餐飲費(fèi)不能抵扣,但是住宿費(fèi)能抵扣,這個(gè)是什么原因呢,麻煩老師解釋,謝謝
為什么出差的餐飲費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,但是出差的住宿費(fèi)可以抵扣,麻煩可以解釋的老師回答,謝謝
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
住宿的呢,怎么就可以抵扣哦,要是住的貴呢
同學(xué)您好,沒有限制性 規(guī)定的
什么沒有限制性
你不是說國家不提倡浪費(fèi)嗎
這個(gè)是住宿,那房子是空著的,沒什么關(guān)系
我們公司也不花了錢去住貴的哦
對國家來講,實(shí)際上是沒有什么變化,一個(gè)企業(yè)拿到另外一個(gè)企業(yè)嗎?