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為什么進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于借方科目,麻煩可以解釋的老師回答,謝謝

2023-01-14 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-14 15:31

你好,這些科目的一級(jí)是應(yīng)交稅費(fèi),屬于負(fù)債類科目,貸方表示負(fù)債增加,你可以試著理解一下

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快賬用戶9441 追問 2023-01-14 16:18

老師,我說他們是屬于借方科目啊,老師看看我寫的

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:32

老師有看到哦,負(fù)債類科目的數(shù)字在借方表示抵減,你再理解一下哈

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快賬用戶9441 追問 2023-01-14 16:34

為什么它們屬于借方科目呀

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齊紅老師 解答 2023-01-14 16:37

表示可以抵減的哦,轉(zhuǎn)出未交增值稅相當(dāng)于過渡科目

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你好,這些科目的一級(jí)是應(yīng)交稅費(fèi),屬于負(fù)債類科目,貸方表示負(fù)債增加,你可以試著理解一下
2023-01-14
你好? 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債 (類似應(yīng)付賬款) 而這些有些其實(shí)相當(dāng)于預(yù)先支付了稅款或國家給了優(yōu)惠免除繳納,----進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,減免稅款,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 ?比如進(jìn)項(xiàng) 是你支付了相應(yīng)稅款 之和才取得發(fā)票 回來抵扣 或計(jì)算出需要繳納稅款進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)平后下期重新計(jì)算,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-14
?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交”也轉(zhuǎn)到“未交增值稅”; 總之月末和年末只有“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”才會(huì)有余額。其他的都要轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的借方或貸方。
2022-12-02
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-12-02
同學(xué)你好,不用交稅,你上面還有稅,沒有申請(qǐng)退回來呢;
2021-08-17
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