你好,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
老師您好,公司小規(guī)模,這個(gè)季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不用繳稅 做賬時(shí) 應(yīng)交增值稅金額是不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師,想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以?xún)r(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師2023年小規(guī)模增值稅月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn),免稅,那做賬還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還計(jì)提增值稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司小規(guī)模,季收入不超過(guò)30萬(wàn),不用繳納增值稅,賬務(wù)處理,這增值稅應(yīng)該做到那里?營(yíng)業(yè)外收入還是其它業(yè)務(wù)收入好些??
老師,我們單位(行政單位)有筆專(zhuān)項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買(mǎi)的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣(mài)出部分嗎?
假如進(jìn)入營(yíng)業(yè)年收入,那么年終匯算清繳時(shí)還要調(diào)來(lái)交稅,進(jìn)入其它業(yè)務(wù)收入行嗎?這樣不行調(diào)來(lái)交稅了
其他業(yè)務(wù)收入,你這樣的話,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
請(qǐng)問(wèn)老師:我有個(gè)公司它是小規(guī)模,收入代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)242.20元,繳納6%增值稅,但填報(bào)時(shí)找不到申報(bào)6%這欄。該填在那里??
規(guī)模的不是6%的季度30萬(wàn)以?xún)?nèi),第十欄超過(guò)的在第一行和第三行1%的稅率。
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。