13%銷售貨物一欄里面的。
老師,電子稅務(wù)局上機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是填在哪列?
老師我們出售一輛轎車,是二手車市場(chǎng)代開的銷售發(fā)票,電子稅務(wù)局我要填哪張表
老板,電子稅務(wù)局的銷售發(fā)票匯總表在哪里找,綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證在電子稅務(wù)局哪里找得到呢?有沒有報(bào)稅流程。
老師,在電子稅務(wù)局里,銷售車輛的銷項(xiàng)要填在哪里?
老師,一般納稅人注銷電子稅務(wù)局在哪里申請(qǐng)?zhí)畋?/p>
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請(qǐng)問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
是一般納稅人的嗎?
是的一般納稅人。
好,13%銷售貨物一欄里面的。
但是,老師我全申報(bào)時(shí),它提示銷項(xiàng)明細(xì)表金額與附表一不附,無法申報(bào)。
你好,截圖主表還有附表一看一下的。
我不會(huì)發(fā)送。
你描述一下你在哪里填寫的?
主要是銷項(xiàng)明細(xì)是稅控盤里公司開的票,而附表一是手工加上的外來二手車交易發(fā)票。
我就填在附表一,貨物13%的。
你應(yīng)該在無票收入里面未開具發(fā)票一欄。
現(xiàn)在的表里沒有無票收入這欄了。
附表一未開具發(fā)票一欄,怎么不是???
噢,哪老師應(yīng)填在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票一欄里?
你好,未開具發(fā)票一欄里面。
好的,老師哪申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)他提示營(yíng)業(yè)收入與增值稅報(bào)表有較大差異,主要原因是車輛銷售引起的,這個(gè)有問題嗎?
你好,是銷售了固定資產(chǎn)是嗎?如果是的話,忽略吧。
是的,就是銷售了一輛車。
你好,那你忽略吧,先別管了。