你好,不可以的,不允許再差額了。
小規(guī)模,旅游行業(yè),開的全額普票,可以適用差額征稅嗎
請問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務大類* 會務費明細嗎,開這個可以差額計稅嗎 旅游企業(yè)的餐費 住宿費等票據可以差額抵扣增值銷項專票嗎
各位老師問一下,小規(guī)模旅游行業(yè)開普票,未開差額征稅發(fā)票,計算增值稅可以差額計算嗎
老師,旅游業(yè)計稅方法采用差額征稅,想問差額開票的話可以對外開具專票嗎?
你好老師。請問旅游業(yè),增值稅差額征收怎么計算增值稅。比如季度開票超30萬。是有差額征收的政策。
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計做賬是按發(fā)票確認收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據發(fā)票做借預收賬款貸主營業(yè)務收入,再根據銀行回單做借銀行存款貸預收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預收再轉入無票收入,這樣操作可以嗎,但現在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據收銀小票確認收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報稅的時候直接根據賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統會自動帶出,或者查稅務系統也可以查出來,就是做賬的時候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現在無償使用對方的房子做辦公室,然后現在收到了這樣的短信,【甘肅稅務】[91620102762357751F|蘭州誠達工程建設監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統顯示該公司2025年上半年的房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現在是對方已經把這些稅全部交過了
老師,資產負債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結轉的憑證一樣 資產負債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團隊提供會議服務,這個會議服務包括:提供車輛運輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務成本
可是領導說他不愿意交那么多稅,他有其他旅游行業(yè)可以差額申報納稅,我應該如果弄呢
你好,你得開差額的發(fā)票才行,備注差額你可以問一下你稅務局和你稅務局那邊確認一下。
稅務局說是差額開票,但是領導說他認識的其他旅游企業(yè)一直開非差額發(fā)票,但是按照差額算稅,說的很堅決,我不知道該怎么辦了
你好,沒有聽說過你領導說的這一個,我們這邊也是要求開差額發(fā)票才行。
就是想差額計稅就要開差額票對吧
對的,是的,是這個意思的。
問別的同行說是可以扣除成本后在填寫申報表
請問是在附表幾填寫嗎
你好,小規(guī)模的是在附列資料里面。
成本的話,是含稅計數吧,我需要把數字填寫在附表嗎
里面有含稅的,又不含稅的,你打開看一下的。
百分之三扣除項目里面。
應該是在這里面第一行里面
對方給我的發(fā)票成本合計20萬,那3個點的扣除額,是20/1.03填進去嗎
你好,可以的,可以這么做的。
那主表的數字要修改嗎,原來的金額是33萬,把33-20=13這部分填主表嗎
需要修改的,它會自動修改,應該是按照差額之后的。
自動不了,我這邊讓手動修改
附列資料里面的銷售額填寫了嗎?
填寫本期成本發(fā)生額嗎,還是填寫全部含稅收入
都需要填寫,能填寫進去的第一行和第二行都要填寫。
第一行和第二行它自動不出來的,都需要你填寫進去。