你好,銷(xiāo)售服務(wù)摘要就寫(xiě)。銷(xiāo)售服務(wù) 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
你好,就是 我在一家互聯(lián)網(wǎng)公司 實(shí)習(xí),我需要開(kāi)票給公司,然后我的征收品目和項(xiàng)目名稱(chēng)該怎么填???填服務(wù) 項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)的 信息服務(wù)費(fèi) 提示錯(cuò)誤
你好,發(fā)票開(kāi)票名稱(chēng)是休息技術(shù)服務(wù),進(jìn)入什么科目
發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)是休息服務(wù)費(fèi),計(jì)借庫(kù)存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用嗎?,是銷(xiāo)售出去的
你好,發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)是信息服務(wù)費(fèi),是銷(xiāo)售出去的,計(jì)什么科目和摘要寫(xiě)什么
你好,發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)是信息服務(wù)費(fèi),是_銷(xiāo)售出去的,計(jì)什么科目是電子普通發(fā)票
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%