同學您好,不是 ,應重分類的其他流動資產(chǎn)
你好,老師,我司有待認證進項搞得資產(chǎn)負債表的應交稅費是-3466元,資產(chǎn)負債表的應交稅費可以有負數(shù)的嗎
老師,預交企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)對嗎
老師,應交稅費資產(chǎn)負債表為負數(shù)用調整嗎?因為異地預交所得稅
資產(chǎn)負債表中應交稅費一應交個人所得稅是負數(shù)可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表上的應交稅費為什么是負數(shù),這樣對嗎
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結賬,做賬結束就要點結賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅啊?
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
就是應交稅費不能是負數(shù)對吧
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
老師,我該怎么改下
同學您好,是的沒錯,一般是這樣的,是報表重分類,調表不調賬,沒有會計處理的