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請問一下 我用進項的發(fā)票抵扣了銷項稅額 那計提的稅金及附加還需要反結(jié)轉(zhuǎn)嘛

2023-04-11 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 12:26

你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。

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快賬用戶3840 追問 2023-04-11 12:28

對 就是不用交稅 紅沖之后稅金及附加就是負稅

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:28

月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有負數(shù)余額。

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快賬用戶3840 追問 2023-04-11 12:29

然后在做一張本年利潤的憑證嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:30

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3840 追問 2023-04-11 12:31

借本年利潤 貸 稅金及附加嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:34

你好,你這個分錄應(yīng)該是負數(shù)才對。

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快賬用戶3840 追問 2023-04-11 12:35

紅字嘛 這個憑證應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:36

借本年利潤負數(shù),貸稅金及附加負數(shù)。

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你好,也就是不需要交稅是嗎?如果是的話,你可以紅沖。
2023-04-11
你好,對的是的,都需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)出,然后在附表四有一個調(diào)減金額,在這里面填寫進項轉(zhuǎn)出的金額。
2021-12-31
你好。記錄了稅金及附加利潤表,就會體現(xiàn)。稅金及附加。
2023-04-11
您好,小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅額,只要是有增值稅就得計提稅金及附加。
2024-06-28
增值稅是不用計提的 直接結(jié)轉(zhuǎn)了 附加稅是借本年利潤貸稅金及附加 1、結(jié)時轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、交納時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-09
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