你好,學員,從圖片看貸方余額8975.91-借方207.62=
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 每天都有收入,然后做完賬后報稅發(fā)現(xiàn):主營業(yè)務收入的金額賬套和申報的金額是一致的,但同數(shù)字的收入在報稅系統(tǒng)上就對不上,我做的銷項要大,但每筆我復核了下又沒錯,到底怎么回事呢?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導出的金額、資產(chǎn)負債表期初(建的新賬)和之前賬套導出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補交了24年的業(yè)務招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
老師,就是這筆個稅的差額,我原本是這么做的,的確是應交稅金,個人所得稅,我具體是哪里做錯了自己
那你3月工資發(fā)了嗎
如果發(fā)了,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅,這樣就平了
老師,3月工資發(fā)了,我寫的分錄是: 借:管理費用-工資 54400 貸:應付職工薪酬 54400 借:應付職工薪酬 54400 貸:銀行存款 54400
學員,應付職工薪酬里的工資表有代扣的個稅,發(fā)工資這張憑證沒有體現(xiàn),所以才會錯的
老師,完整的分錄具體應該是怎么寫的呀,第一次還不是太明白,麻煩你了
比如工資5000,扣個稅10,實際發(fā)4990 借#應付職工薪酬5000,貸:銀行存款4990,應交個稅10
老師,其實我是少了1筆計提對嗎,所以這里顯示的不是主表中的數(shù)字8975.91元,是這么理解嗎
你好,學員,應該是的,你把分錄補上,再核對一下
老師,我這么寫就是完整對的吧
比如工資5000,扣個稅10,實際發(fā)4990 計提 借:管理費用5000? ? 貸:應付職工薪酬5000 發(fā)放時,借:應付職工薪酬5000,貸:銀行存款4990,應交個稅10 交個稅時:借:應交個稅 10 貸:銀行存款10