你好 就去問一下,這個大概是多少金額多計提了
去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個人社保,這個要怎么調(diào)整
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計會計分錄怎么做?
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
老師去年應(yīng)付職工薪酬工資多提了,怎么調(diào)整管理費(fèi)用工資這個分錄的余額
老師去年應(yīng)付職工薪酬工資多提了,怎么調(diào)整?管理費(fèi)用工資這個分錄的余額,管理費(fèi)用—工資5000,怎么調(diào)平
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
管理費(fèi)用工資多提了500
這個金額不大,你直接 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
去年的啊老師
我舉的例子500,實際20000
需要納稅調(diào)增的
你怎么讓我紅沖
? 你這個到底是多少錢