你好 就去問一下,這個大概是多少金額多計提了

去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個人社保,這個要怎么調(diào)整
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計會計分錄怎么做?
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
老師去年應(yīng)付職工薪酬工資多提了,怎么調(diào)整管理費用工資這個分錄的余額
老師去年應(yīng)付職工薪酬工資多提了,怎么調(diào)整?管理費用工資這個分錄的余額,管理費用—工資5000,怎么調(diào)平
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
管理費用工資多提了500
這個金額不大,你直接 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
去年的啊老師
我舉的例子500,實際20000
需要納稅調(diào)增的
你怎么讓我紅沖
? 你這個到底是多少錢