可以的 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
老師第一季度李潤(rùn)澤有點(diǎn)高能不能先暫估點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去,然后下個(gè)月再把這個(gè)暫估的費(fèi)用沖掉
老師,去年我們的負(fù)利潤(rùn)。可能導(dǎo)致今年最終不需要繳納所得稅。但是現(xiàn)在第三季度報(bào),是需要預(yù)交的。我是先預(yù)繳等第四季度報(bào)再退稅呢(退稅久嗎)?還是暫估費(fèi)用,讓第三季度不交稅,第四季度看情況沖銷?
老師:我們是年初外地公司轉(zhuǎn)到北京的,去年虧損,這季度有利潤(rùn),但是去年的虧損在北京的電子稅務(wù)系統(tǒng)體現(xiàn)不出來(lái),這季度又有利潤(rùn),我是暫估費(fèi)用先不交稅呢?還是先繳稅,匯算清繳再退稅呢?
第一季度利潤(rùn)高了,后面三個(gè)季度可能沒(méi)利潤(rùn),為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個(gè)多暫估些費(fèi)用,實(shí)在沒(méi)有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
老師,1季度實(shí)際有利潤(rùn),但是老板不想繳稅,能不能先暫估些費(fèi)用?
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老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒(méi)有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
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平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬(wàn),我們店鋪是個(gè)體戶,之前做過(guò)給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購(gòu)進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題,單位是小規(guī)模快餐店日流水大概10000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營(yíng)業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^(guò)外賣平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來(lái)入公戶,這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問(wèn)題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡(jiǎn)便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營(yíng)業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師
但是實(shí)際是收不到發(fā)票的,下個(gè)季度再?zèng)_掉可以吧
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
下個(gè)季度借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。