你好,賬上還是按照你開票系統(tǒng)里面就可以的。
老師好,我做增值稅申報,出現(xiàn)了一個情況,在報稅系統(tǒng)中,應繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個應該怎么處理呢?謝謝指導。
老師,開票系統(tǒng)連著電子稅務局的申報表的銷售額為100.25元(數(shù)字是舉例而已),但是做賬按照發(fā)票做出來的主營業(yè)務收入的金額為100.28元;就是賬面的金額比申報系統(tǒng)金額大了0.03元。請問,改如何調整呢?
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報的,現(xiàn)在把之前的賬都補做好了,稅務系統(tǒng)里面去年季度財務報表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師:下午好!開票系統(tǒng)稅金為3066.42,電子稅務局報稅系統(tǒng)稅金為3066.38,我申報修改,但是改不了,只能按3066.38申報,記賬的時候,怎么做憑證?
老師,您好,想請教下,小規(guī)模申報主表中稅金合計為8975.91元,金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對的,然后我把3月的個稅憑證做好后報表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29,電子稅務局金額是8975.91元,我是哪里做錯了嗎
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個差異四舍五入的放到營業(yè)外收支。
會計分錄能寫一下嗎?
借應交稅費、未交增值稅,貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人
好,需要繳納增值稅的嗎?如果是的話,接應交稅,非應交增值稅貸營業(yè)外收入就是了。
好的 謝謝你
不用客氣,工作愉快。