同學(xué)您好,借:銀行存款,貸 利潤分配-未分配利潤
2022年5月對 2020年7月申報表進行更正申報進項稅加計抵減,形成退稅增值稅300元,附加稅36元,請問今年怎么做賬??小企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
2022年11月份加計抵減未填報表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要這么做賬?(小企業(yè)會計準則)
2022年11月份加計抵減未填報表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要怎么做賬?(小企業(yè)會計準則)
我方企業(yè)2023年6月在收到對方漏給的2022年成本發(fā)票10萬, 稅局的做法是要求把成本票10萬計算在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳里,并更正申報。 我方企業(yè)2022年賬務(wù)已經(jīng)扎帳,這個成本發(fā)票在小會計會計準則里該怎么做
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
還需要補計提么
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
現(xiàn)在這樣做不影響去年的利潤了是吧,今年利潤減少
同學(xué)您好,影響去年的,不影響今年了
利潤分配-未分配利潤 這個是期初數(shù)據(jù)要調(diào)整
在什么時候調(diào)整呢
同學(xué)您好, 做了憑證的當(dāng)月可以調(diào)
調(diào)整的時候需要怎么調(diào)整
同學(xué)您好,上年的會計報表期末數(shù),及以后各期都要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)都要調(diào)
導(dǎo)出報表后再手動調(diào)整么?每個季度都要調(diào)整?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的