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2022年11月份加計抵減未填報表,2023年3月做了更正,收到退稅,這筆款要這么做賬?(小企業(yè)會計準則)

2023-04-10 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 12:05

同學(xué)您好,借:銀行存款,貸 利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8918 追問 2023-04-10 12:47

還需要補計提么

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齊紅老師 解答 2023-04-10 12:50

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶8918 追問 2023-04-10 13:00

現(xiàn)在這樣做不影響去年的利潤了是吧,今年利潤減少

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:04

同學(xué)您好,影響去年的,不影響今年了

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:04

利潤分配-未分配利潤 這個是期初數(shù)據(jù)要調(diào)整

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快賬用戶8918 追問 2023-04-10 13:16

在什么時候調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:18

同學(xué)您好, 做了憑證的當(dāng)月可以調(diào)

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快賬用戶8918 追問 2023-04-10 13:18

調(diào)整的時候需要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:22

同學(xué)您好,上年的會計報表期末數(shù),及以后各期都要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)都要調(diào)

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快賬用戶8918 追問 2023-04-10 13:49

導(dǎo)出報表后再手動調(diào)整么?每個季度都要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:52

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,借:銀行存款,貸 利潤分配-未分配利潤
2023-04-10
一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 1、收到退稅款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2023-04-10
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 然后你的未交增值稅借方有余額表示,留底 附加稅的借應(yīng)交稅費附加稅借稅金及附加附負數(shù)
2022-06-02
是的,稅管員的要求是更正 2022 年和 2023 年的報表。 如果要計算 2022 年和 2023 年未計入營業(yè)外收入部分的金額,需要先確定這兩年增值稅實際加計抵減的稅款總額。一般可以通過查看企業(yè)的增值稅納稅申報表、進項稅額抵扣憑證以及相關(guān)的稅務(wù)記錄來確定加計抵減稅款的金額。 需要修改的報表主要包括以下部分: 一、企業(yè)所得稅年度申報表 如果執(zhí)行會計準則的企業(yè),應(yīng)在利潤表中將增值稅加計抵減金額計入 “其他收益” 科目,并在企業(yè)所得稅年度申報表中相應(yīng)調(diào)整利潤總額及應(yīng)納稅所得額等項目。 如果不執(zhí)行會計準則的企業(yè),應(yīng)在利潤表中將增值稅加計抵減金額計入 “營業(yè)外收入” 科目,并在企業(yè)所得稅年度申報表中相應(yīng)調(diào)整利潤總額及應(yīng)納稅所得額等項目。 二、增值稅納稅申報表 雖然主要是調(diào)整收入的確認,但可能也需要檢查增值稅納稅申報表中與加計抵減相關(guān)的項目,確保申報的準確性和一致性。
2024-10-21
你好,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款多的嗎?
2023-06-12
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