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Q

實際報銷的費用和發(fā)票的費用不一致,開的票比實際支出的金額大,要怎么辦?我們只做一套賬。

2023-04-10 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 09:46

同學(xué),開的票是普票還是專票

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快賬用戶5287 追問 2023-04-10 09:47

普票專票都有

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:53

專票就是報銷金額-專票稅額,反推你的費用?

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快賬用戶5287 追問 2023-04-10 10:34

啥意思呢?沒看明白

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快賬用戶5287 追問 2023-04-10 10:35

比如,住宿費,專票,不含稅101.89,稅額6011,合計108元,實際報銷100元,這個要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:44

同學(xué),借管理費用 ——差旅費100-60.11

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快賬用戶5287 追問 2023-04-10 12:08

意思就是,不按發(fā)票做賬,按實際的做賬對吧?這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 14:34

按實際的做賬,是這樣的

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同學(xué),開的票是普票還是專票
2023-04-10
你好這個沒關(guān)系,你可以按實際支付的金額入賬。
2024-01-17
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-05-12
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額來做 這個月調(diào)整
2021-12-23
你好按照實際支付的金額做賬
2021-08-28
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