你好,1月利潤轉(zhuǎn)出了6200給經(jīng)營者,是用來交稅,還是個人向單位借款??
老師你好,我們公司是三個人合伙的個體戶,這種幾個人合伙的個體工商戶是怎么交個人經(jīng)營所得稅的,,,然后我這邊有個例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤總額是113702.84,按著這個數(shù)據(jù),我申報第二季度經(jīng)營所得時沒有交經(jīng)營所得個稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師,您好,我們廠是個體工商戶,備案的小規(guī)模納稅人,在申報經(jīng)營所得時,我們季度收入0,成本費(fèi)用26750,利潤總額-26750,申報完了,不用申報工資薪金是嗎,
#提問#自然人電子稅務(wù)局預(yù)繳納稅申報經(jīng)營所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因?yàn)槭莻€體工商戶,只有開票收入,沒有其它費(fèi)用怎么填寫收入總額,成本費(fèi)用,利潤總額?
個體工商戶一般納稅人報季度經(jīng)營所得預(yù)繳,1月利潤轉(zhuǎn)出了6200給經(jīng)營者,本年利潤貸方走6200,是不是相當(dāng)于利潤總額少了6200?
老板有個一般納稅人貿(mào)易單位,就是經(jīng)銷商,然后為了減少企業(yè)所得稅,開了個體戶,雖然是減少利潤了。那么問題來了,實(shí)際公司賣出10萬,然后真正買進(jìn)來事8萬,再用個體戶開票1萬,相當(dāng)于利潤一萬。報表上都沒問題,是減少了企業(yè)所得稅,而且也套現(xiàn)了。就是虛開的一萬發(fā)票根本沒有貨,這樣發(fā)票開進(jìn)來相當(dāng)于貨要多1萬,這樣沒事么。長久下去這樣開。
公司有實(shí)繳出資對簡易注銷有影響嗎?
老師,關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會計(jì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),簡單點(diǎn)說是什么意思?。侩娮討{證的要求是什么啊
員工工傷賠付是與總公司訴訟的,但是撥款分公司付了過去,有效嗎?員工是分公司的?
出口給A,收匯是B,有委托代付款說明可以嗎?
請問老師交完社保之后用可以打印哪個東西來做賬,里邊有寫個人繳納了多少的那張是在哪里打印的呢
老師,員工發(fā)生工傷,報銷了醫(yī)藥費(fèi),到時候人社局醫(yī)藥費(fèi)報銷回來,這個分2步要怎么做賬
老師,小車加油費(fèi),過路費(fèi)算匯算清繳差旅費(fèi)可以不
老師,我們公司欠A公司貨款,A公司寫了個代收協(xié)議,讓我們把貨款直接轉(zhuǎn)給B公司,這種可以轉(zhuǎn)不?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,
老師好,咨詢下,反開收據(jù),一般怎么開?
就是經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)出,
利潤分配了,沒有他用
你好,利潤分配了 借:利潤分配—應(yīng)付利潤?? , ??貸:應(yīng)付利潤?? 借:應(yīng)付利潤?? ?, ?貸:銀行存款
我直接像上面憑證那樣做的,沒有走“應(yīng)付利潤”不是也行嗎老師?
你好,需要通過應(yīng)付利潤科目過渡一下才是的?
之前咨詢有的老師說不用也行就沒走
你好,就好比購買庫存商品,銷售結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本 那購進(jìn)的時候直接計(jì)入?主營業(yè)務(wù)成本顯然是不對的,這個也是一樣的道理?
那之前的都這樣手工做帳的怎么辦呢?
你好,可以紅沖之前錯誤的。然后按我回復(fù)的處理?
之前的有八九個月能一筆一起紅沖嗎?lingwq老師你這個前面是不是應(yīng)該還要加一步,借 本年利潤。 貸 利潤分配
你好,可以一起紅沖的?
老師你這個前面是不是應(yīng)該還要加一步,借 本年利潤。 貸 利潤分配
你好,分配利潤的時候,不需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
那分配利潤的數(shù)據(jù)不是本年利潤數(shù)嗎?
你好,因?yàn)榉峙淅麧欀埃呀?jīng)做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄了?
你是說每個月的本年利潤每月末的時候就應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤是吧?
我月末沒轉(zhuǎn)到利潤分配,都在本年利潤里
你好,因?yàn)榉峙淅麧欀埃呀?jīng)做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄了? 先做這個分錄 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 然后做這個分錄 借:利潤分配—應(yīng)付利潤?? , ??貸:應(yīng)付利潤?? 借:應(yīng)付利潤?? ?, ?貸:銀行存款 (做這兩個分錄之前,第一個分錄已經(jīng)做了啊)
本年利潤就是收入-成本費(fèi)用利潤率差額,那這個數(shù)要自己歸攏一下吧?
你好,是的,是這樣的