你好,學(xué)員,以后要規(guī)范操作的
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn),因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬的利潤(rùn),那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
老板有個(gè)一般納稅人貿(mào)易單位,就是經(jīng)銷商,然后為了減少企業(yè)所得稅,開了個(gè)體戶,雖然是減少利潤(rùn)了。那么問題來了,實(shí)際公司賣出10萬,然后真正買進(jìn)來事8萬,再用個(gè)體戶開票1萬,相當(dāng)于利潤(rùn)一萬。報(bào)表上都沒問題,是減少了企業(yè)所得稅,而且也套現(xiàn)了。就是虛開的一萬發(fā)票根本沒有貨,這樣發(fā)票開進(jìn)來相當(dāng)于貨要多1萬,這樣沒事么。長(zhǎng)久下去這樣開。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè),一個(gè)季度總采購(gòu)商品1000元(普票1%含稅價(jià)),當(dāng)季商品賣出去了,我司開普票1%含稅金額1010元(也就是不含稅收入為1000元,增值稅10元),那么我季度報(bào)稅時(shí)首先不含稅收入沒超30萬,免繳增值稅跟附加稅了;然后采購(gòu)成本1000與我的不含稅收入1000剛好相減后為0利潤(rùn),那么也就是公司季度企業(yè)所得稅也不用繳,請(qǐng)問我這樣算對(duì)嗎?
波德老師,我再打擾你一下,再問個(gè)問題,就是這樣子的,我們公司因?yàn)槭遣傻V業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采,開采的時(shí)候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個(gè)的話,他是就是現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個(gè)個(gè)人個(gè)人的就是個(gè)體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個(gè)體戶,他是個(gè)可以那個(gè)嘛,他有好多。個(gè)體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。然后這個(gè)個(gè)體戶呢,他是這樣子的,他是比如說是老公做事,老公做事,比如說這個(gè)月開了3萬,那么下個(gè)月他就換成他老婆開了3萬,再下個(gè)月他又換成他老公。本人又去開三三萬,這個(gè)這個(gè)票他去哪里開的,去那個(gè)什么郵政那里不是可以代開嘛,他去那里開,我就想說的,想問的是。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?