你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該在貸方 不需要交借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,想問(wèn)一下建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開(kāi)票為1030000,簡(jiǎn)易計(jì)稅下我們沒(méi)有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問(wèn)題不?我們沒(méi)有“未交增值稅”二級(jí)科目。
您好老師,我們公司開(kāi)發(fā)票分錄是下面圖片一樣分錄,我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目的20元這個(gè)免稅的話我們?cè)趺刺幚?/p>
老師,您好!我們是做國(guó)際貨運(yùn)代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請(qǐng)問(wèn)一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運(yùn)輸公司開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅額900元的運(yùn)輸發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸:應(yīng)付賬款—XX運(yùn)輸公司 10900 那期末報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)的賬套里面一直用的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個(gè)科目,平時(shí)不超30萬(wàn)都是免稅,但這個(gè)季度開(kāi)了一張專票要交75.8元的專票增值稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅我下面這個(gè)分錄科目用的對(duì)嗎?是用圖1還是圖2?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師,公司名下沒(méi)有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開(kāi)發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬(wàn),減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬(wàn),別人沒(méi)有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
企業(yè)給對(duì)方公司虛開(kāi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的稅金怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師 我們單位有好多演出費(fèi)都開(kāi)不了發(fā)票 怎么辦呢
我剛才分錄的時(shí)候錯(cuò)了,修改了,我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額免稅的話到哪兒了
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,我上面給你寫了。
謝謝老師
不用客氣 早點(diǎn)休息