你好!麻煩你稍等一下,我看下題
我是物業(yè)公司,除了開物業(yè)發(fā)票,有的單位也叫我們開水、電費(fèi)發(fā)票,水、電費(fèi)是代交,收水、電費(fèi)做其他應(yīng)付款,水、電公司統(tǒng)一開票給我們,現(xiàn)在商戶要我們開專票,那我們不是要多交水、電費(fèi)專票的稅?這種情況怎么處理?
老師,請問下,我公司是建筑總包單位,因早兩年做的一個(gè)項(xiàng)目被一家風(fēng)電場公司的超重型運(yùn)輸車輛長期碾壓,造成路段多處路面毀損,現(xiàn)在對方公司給予我們賠償,我們應(yīng)該給對方開什么發(fā)票
老師,我們是建筑公司一般納稅人,工地上的苗木被其他單位修水管損毀,現(xiàn)在要開發(fā)票給這家單位收取補(bǔ)償款,我開發(fā)票的稅點(diǎn)是多少,分錄應(yīng)該怎么做
老師,我是一家建筑單位,有勞務(wù)資質(zhì)可以開勞務(wù)發(fā)票,按3%簡易計(jì)稅,現(xiàn)在我公司給一家建筑單位開了一張勞務(wù)發(fā)票50萬,該項(xiàng)目是在異地的,農(nóng)民工工資已經(jīng)總包代發(fā)了,這筆分錄該怎么記?還有需要預(yù)繳增值稅么?
我有個(gè)兼職單位,單位名稱是貿(mào)易公司,是個(gè)一般納稅人,其實(shí)是為了開發(fā)票成立這個(gè)單位的。然后別的老板讓我老板幫忙開張發(fā)票,是水電維修的勞務(wù)。我們營業(yè)執(zhí)照上面有個(gè)工程勞務(wù),現(xiàn)在就是稅務(wù)說我水電維修不能開,但是這邊老板朋友沒地方去開發(fā)票。納我可以開什么勞務(wù),前面的分類我是什么分類,稅率又是多少
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
不需要。 《增值稅暫行條例》第一條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者加 工、修理修配勞務(wù)(以下簡稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。 根據(jù)以上政策的規(guī)定,由于你公司并沒有給甲公司提供任何增值稅應(yīng)稅行為,只是 施工時(shí)誤傷了樹苗 ,收到賠償款 不能開具發(fā)票,也 不需要繳納增值稅。建筑公司取得甲公司開具的收款收據(jù)即可稅前扣除。
支付的青苗補(bǔ)償費(fèi)是為了開發(fā)土地或房產(chǎn)而支付的,憑雙方協(xié)議和支付的回單,或?qū)Ψ胶炇盏氖論?jù),計(jì)入“開發(fā)成本--土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)”科目 如果是為建造公司自己使用的固定資產(chǎn)支付的,記入“在建工程”科目。 一般沒有發(fā)票,憑相關(guān)協(xié)議和對方收據(jù)或銀行打(個(gè)人)卡作為附件入賬。