您好這樣的話,可以作為其他業(yè)務收入的,需要有預交
我是施工單位,有一個項目采取簡易計稅,項目金額是100萬,已經(jīng)去項目所在地預繳稅款,預繳稅款時候是扣除勞務分包款70萬去預繳的稅,取得了完稅憑證?,F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了,也收到了勞務公司開來的1個點的70萬的勞務發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營范圍有勞務分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務發(fā)票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務角度是否合理? 還是說開勞務發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務,另外還要辦理勞務資質(zhì)證才能開建筑勞務發(fā)票?
老師,我是一家建筑單位,有勞務資質(zhì)可以開勞務發(fā)票,按3%簡易計稅,現(xiàn)在我公司給一家建筑單位開了一張勞務發(fā)票50萬,該項目是在異地的,農(nóng)民工工資已經(jīng)總包代發(fā)了,這筆分錄該怎么記?還有需要預繳增值稅么?
老師,我是建筑單位A公司,B地區(qū)有個項目,這個項目是C公司在做(實際上是A公司掛靠在C公司的項目),A公司有勞務資質(zhì),開給C公司在B地區(qū)的農(nóng)民工勞務發(fā)票,按3%簡易計稅,農(nóng)民工工資通過專戶已代發(fā),請問這筆分錄該怎么記?
我們是一家勞務公司 ,主營業(yè)務就是代開勞務發(fā)票。銷售發(fā)票名稱建筑服務*勞務費。增值稅按3%簡易征收。勞務成本就是給工人代發(fā)的這部分工資,比例占銷售收入的98%。現(xiàn)在想要咨詢的問題,印花稅應該怎么交?具體要交哪幾個稅目?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不是主營業(yè)務收入么?我公司經(jīng)營范圍里也有勞務這項的?
在有這個的話是主營的
那這筆分錄借方記哪個科目?
借方的話,掛應收的往來
農(nóng)民工工資業(yè)主代發(fā)掉了,不會給我公司打款了這個也掛往來?
就是你們以后收不到這個款項是把
是的,就是業(yè)主代發(fā)農(nóng)民工工資,我給分包發(fā)開發(fā)票,但是錢是不會到我公司賬上的,我這個分錄具體該怎么記?
這樣的話,你就貸方做收入,解放收不到,只能做費用了,管理費用的借方
做費用?總共有70多萬的發(fā)票記管理費用可以嗎?
嗯對是這個意思的
怎么感覺不對呢,就說不出來哪里不對?
因為你這個主要是收不回來貨款,也不能掛往來,還開票了