同學(xué)你好,這幾個不需要清理。
老師 我要注銷稅務(wù) 但是科目余額表里還有暫估 金額比較大 100萬怎么清理??
老師 我要注銷稅務(wù) 但是科目余額表里還有暫估 金額比較大 100萬怎么清理??
老師,想要注銷公司,報表其他應(yīng)收款有金額,應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),未分配利潤有金額。稅務(wù)局讓把這些處理了,這怎么清零呢,老板接手就沒發(fā)生過業(yè)務(wù),一直零申報。接手時報表就這3個科目有金額
注銷稅務(wù)的時候財務(wù)報表要怎么清理
我想問下,稅務(wù)注銷的時候財務(wù)報表這幾個有金額的科目要清理嗎,怎么清理
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
貨幣資金5403.99元,存貨104.89,其他應(yīng)付款12000元,那我整個表只有這幾個數(shù)了,要怎么清理嗎,5403.99+104.89—12000=最后這個數(shù)填到貨幣資金就好是這樣嗎
同學(xué)你好,不一定的,其他應(yīng)付款12000元,如果不再支付,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,存貨104.89元,如果不能出售的,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
但是也是可以這樣做的是嗎其他應(yīng)付款用現(xiàn)金付了,存貨賣了收到現(xiàn)金
同學(xué)你好,對的,你理解正確。