你好 根據(jù)你 的描述,建議轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
老師你好,清繳一下,我剛到這家公司,之前這家公司是代賬會(huì)計(jì)做的,他家有個(gè)估價(jià)入賬,而且金額比較大210萬(wàn),現(xiàn)在老板開(kāi)票叫我?guī)е鴽_估價(jià)入賬,但是出現(xiàn)增值稅稅額比較多,請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理?
老師 我要注銷(xiāo)稅務(wù) 但是科目余額表里還有暫估 金額比較大 100萬(wàn)怎么清理??
老師 我要注銷(xiāo)稅務(wù) 但是科目余額表里還有暫估 金額比較大 100萬(wàn)怎么清理??
老師,因公司注銷(xiāo)已把所有的資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)劃轉(zhuǎn)給總公司?,F(xiàn)在要把資產(chǎn)、負(fù)債清零。我們?nèi)ツ陼汗朗杖氲臅r(shí)候也做了暫估增值稅—待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅。這筆款還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,所以應(yīng)交稅金科目還有貸方余額。我現(xiàn)在要把去年的暫估增值稅削掉應(yīng)交稅費(fèi)才沒(méi)有金額,我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà),需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理,還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà),那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說(shuō)對(duì)方是個(gè)體戶(hù),不方便開(kāi)發(fā)票,這句話(huà)對(duì)嗎?個(gè)體戶(hù)也可以自己在稅務(wù)局開(kāi)票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
理由是啥?
可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)??
應(yīng)付賬款科目 里面的暫估款
因?yàn)槟銈兊某掷m(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)不存在了,利潤(rùn)表是不需要了,只有清算費(fèi)用。因此,只能影響你的未分配利潤(rùn)科目