你好,暫估時沒有取得發(fā)票嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,清繳一下,我剛到這家公司,之前這家公司是代賬會計做的,他家有個估價入賬,而且金額比較大210萬,現(xiàn)在老板開票叫我?guī)е鴽_估價入賬,但是出現(xiàn)增值稅稅額比較多,請問老師怎么處理?
老師 我想問下 我來公司才幾個月 然后之前公司的賬都是有代賬公司做的 一堆亂賬錯賬壞賬。從18年到2022.6月 。 然后老板又跟這家公司簽了個清賬業(yè)務(wù),清賬理賬的,因為我要做平時的事,老板又比較著急想把這個賬快點清完,一兩個月清完。所以又找的這家代賬公司。但是我有點不放心,感覺代賬公司有點混亂,我擔(dān)心他們不管業(yè)務(wù)邏輯 ,只把最后的余額調(diào)平。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢 ,是不插手這個事情讓他們做,還是應(yīng)該怎么做呢
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負責(zé)人,我有點擔(dān)心我有風(fēng)險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發(fā)票補不進來,怎么處理企業(yè)所得稅匯算清繳才合規(guī)呢?
老師,這邊代賬公司有一家小規(guī)模,之前的會計沒有錄憑證,只是申報。然后前幾年的銀行流水有無票收入,我現(xiàn)在做賬做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在做到24年預(yù)收賬款有30萬了,請問這個問題怎么處理比較好?
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,之前會計是虛入賬的,我看了,現(xiàn)在老板開票叫我?guī)е鴽_賬,如果我開票帶著沖賬,那么出現(xiàn)稅金多了么?請問老師怎么處理呀?
那如果按照你描述方法處理,肯定是要繳納大量稅金,因為你沒有進項
老師,是的,可是老板不肯繳稅呀,他說開發(fā)票回來叫我?guī)е鴽_賬呀?我上月試過了,沖銷暫估入賬的,出現(xiàn)進項稅金多了,請問老師不知道怎么處理?
是你開出去的,還是開進來發(fā)票了?
老師,現(xiàn)在請教你,老板開多開進項回來沖暫估入賬,進項稅金多了怎么弄,不能不交稅呀?請問怎么處理?
沒太明白您的意思,這些發(fā)票都是虛開的?你的意思你們要每月繳納增值稅嗎?
老師,我可能沒表達清楚,因為之前代賬會計為了減少利潤,虛增成本,就是暫估入賬,導(dǎo)致暫估入賬金額大?那么要交很多稅,我剛到他家,老板不同意繳稅,叫我把暫估入賬帶著帶著沖掉,所以帶著沖賬,會出現(xiàn)進項稅金多下來,我現(xiàn)在不知道稅金多了怎么弄?如果多抵扣了,導(dǎo)致進項會留底,不能老不交稅呀?請問老師怎么弄?
叫我把暫估入賬帶著帶著沖掉,所以帶著沖賬,會出現(xiàn)進項稅金多下來, 這句話是什么意思?你怎么做的
老師,以前為了代賬會計為了少交稅,虛增成本,現(xiàn)在老板叫我,一點一點帶著沖掉,減少以前估價入賬金額,,但是現(xiàn)在帶著一點一點沖著,稅金不是多下來了么?比如銷項票是113萬,為了把以前暫估賬沖掉不含稅10萬,開具進項票113萬,暫估入賬10萬不含稅是沖掉了,稅金13000元不是多在這個月么?交稅不是用不著交了么?其實暫估入賬是上年滾下來的,不是今年暫估入賬,而210萬是幾年累計估價入賬的,現(xiàn)在很焦急稅金多了怎么辦?急急
你這樣就是進項會多,你發(fā)票開具的金額比實際大,你進項稅額肯定是留底的
老師,有什么好的方法,估價入賬能沖掉?老是掛著應(yīng)付賬款上?如果用這種方法多開票沖掉估價入賬,會導(dǎo)致進項稅額多呀?
首先,你現(xiàn)在發(fā)票開出來了。只能是這樣入賬 其次你虛構(gòu)的暫估想沖掉,要不就反沖賬調(diào)整的錯賬,還有你開票是按照什么開具的
老師,虛增暫估反沖掉不好沖,幾年累計暫估下來暫估入賬全是一個品種原材料,虛增暫估入賬被代賬會計做到成本里面去了,現(xiàn)在調(diào)錯賬反沖沒有辦法沖,那么要交稅,老板是不同意交稅的,現(xiàn)在能有什么好的方法呢?
你好,那這樣就沒辦法了,你進項發(fā)票都開出來了,必須是有留底了
老師,我意思說不開進項發(fā)票,還有其他辦法沖掉暫估入賬么?
那就是我說的,你暫估錯了,做調(diào)賬處理。把之前暫估沖回,當(dāng)錯賬處理的。要不就是銷售出去開銷項稅額發(fā)票
老師,你理解錯了,暫估一直是之前代賬會計做的,老是掛著應(yīng)付賬款上,我接手了老板叫減少應(yīng)付賬款估價入賬,現(xiàn)在沒辦法調(diào)呀,因為被她做到成本里面去了,估價入賬不知道怎么調(diào)了?沒辦法調(diào)賬處理,老師怎么調(diào)呀?而且是上年滾下來的?
我接手了老板叫減少應(yīng)付賬款估價入賬,現(xiàn)在沒辦法調(diào)呀,因為被她做到成本里面去了 你要是調(diào)暫估調(diào)整,肯定相應(yīng)成本都要調(diào)回啊。你要調(diào)整多少暫估,成本就要調(diào)整多少