你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫利潤(rùn)表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開(kāi)票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒(méi)看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開(kāi)具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒(méi)開(kāi),這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無(wú)票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開(kāi)具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫(kù)存數(shù)量這批未開(kāi)票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開(kāi)票,沒(méi)有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請(qǐng)為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒(méi)報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開(kāi)具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒(méi)開(kāi),這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無(wú)票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開(kāi)具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫(kù)存數(shù)量這批未開(kāi)票得已發(fā)出去了
2借壞賬準(zhǔn)備20000 貸應(yīng)收賬款-A企業(yè)20000
3計(jì)提前壞賬余額是20000 110000*5%=5500 沖減5500-20000=-14500 借壞賬準(zhǔn)備14500 貸信用減值損失14500
4借銀行存款10000 貸應(yīng)收賬款-興旺公司10000 借應(yīng)收賬款-興旺公司10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
5計(jì)提前壞賬余額是5000+10000=15000 150000*5%=7500 沖減7500-15000=-7500 借壞賬準(zhǔn)備7500 貸信用減值損失7500