你好,現(xiàn)在需要繳納增值稅的嗎?
老師你好,我是小規(guī)模的要開張普票,稅額這里現(xiàn)在沒有免稅了嗎,那我應(yīng)該是選擇3%還是1%的稅率
老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票在1月6號開的免稅,開了近40萬,這個(gè)憑證該怎么處理?還有申報(bào)增值稅應(yīng)該如何報(bào)
老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個(gè)票開錯(cuò)了,應(yīng)該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒有要回來,現(xiàn)在這個(gè)憑證不知該怎么寫了
老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個(gè)票開錯(cuò)了,應(yīng)該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒有要回來,現(xiàn)在這個(gè)憑證不知該怎么寫了
老師,1月份小規(guī)模通知開1%的發(fā)票之前開了免稅發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅怎么申報(bào),免稅的也拆分成1%稅率嗎
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
是的,老師,我們專票+普票超過30萬需要交,開票時(shí)政策沒出我選的是免稅,現(xiàn)在這個(gè)憑證應(yīng)該怎么寫呀
你好,你交費(fèi)的時(shí)候是按照上面的銷售額來算的,還是按照這個(gè)銷售額換算成1%的
老師,那現(xiàn)在這個(gè)正確的憑證我應(yīng)該怎么寫的
你是按照哪一個(gè)來交稅的?按照上面的金額嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。