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老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票在1月6號開的免稅,開了近40萬,這個憑證該怎么處理?還有申報增值稅應(yīng)該如何報

2023-04-07 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 13:41

你好您是因為什么業(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?

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快賬用戶9528 追問 2023-04-07 13:46

30萬小規(guī)模免稅10號后出的,我6號就開了2022年的優(yōu)惠政策

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快賬用戶9528 追問 2023-04-07 13:47

45萬的免稅

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:48

你好你6號開是幾月的六號?去年,還是今年?

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快賬用戶9528 追問 2023-04-07 13:53

1月6號,開的是今年的票

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:55

你好,今年的票你如果開了45萬還是要交稅的。

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快賬用戶9528 追問 2023-04-07 13:56

發(fā)票上開了免稅,我開了40萬,40都是要交的是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:57

你好是的。超過了30萬是都要交。

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快賬用戶9528 追問 2023-04-07 14:02

票是開了免稅,憑證處理是不是要把應(yīng)交增值稅做上

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:04

你好,是的,應(yīng)該把應(yīng)交增值稅做上。不過建議你先問一下你那邊12366,看你們那邊有沒有特殊的要求。

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你好您是因為什么業(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?
2023-04-07
對了,小規(guī)模的話不能填負數(shù),你可以考慮在開票的時候申報。
2022-01-12
你好,你們是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,填寫16在其他免稅銷售額里面。
2021-07-12
你好,在第12欄里面填寫,然后再減免明細表最后一行里面選擇免稅性質(zhì),第一列和第三列填寫這個銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%。
2023-01-16
同學(xué),你好,和以前一前申報,把免稅的金額全都填到減免表上面
2022-05-28
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