你好,你們是差額交稅的嗎?
想問(wèn)一下老師,小規(guī)模大于30萬(wàn),有稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票3%和1%的,還有自己開(kāi)的1%普票,要怎么增值稅申報(bào)表,這三個(gè)表分別怎么填
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)附列資料這個(gè)表什么情況下完天填寫(xiě)?我們有開(kāi)1%的和5%的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要填寫(xiě)這個(gè)表嗎?
老師,問(wèn)一下,從4月開(kāi)始小規(guī)模普票免稅,專(zhuān)票3%我們公司從4月有部分開(kāi)了1%這種怎么填寫(xiě)在增值稅申報(bào)里面,自行開(kāi)具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫(xiě)呢
老師,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料這個(gè)表要怎么填?我們1-3月份按照1%開(kāi)普票加稅合計(jì)是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開(kāi)了3%的專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅,期中有一個(gè)表 附列資料一,這個(gè)要怎么填寫(xiě)?我們1-3月就開(kāi)了一張3%的專(zhuān)票和三張1%的普票。打開(kāi)這個(gè)附列資料一,里面自動(dòng)有數(shù)據(jù)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
不是差額交稅,就是普通的服務(wù)業(yè)
你好,你把里面的數(shù)據(jù)刪除看下能保存了吧
不行的,保存不了
顯示這個(gè)
你就是按照原先的來(lái)填寫(xiě)。
就是說(shuō)他系統(tǒng)自動(dòng)帶的數(shù)據(jù)我不用改,直接保存提交就行是么
對(duì)的,是的,是這么做的。