結(jié)賬了嗎 損益結(jié)轉(zhuǎn) 銀行余額對不上,你看一下銀行回單和你賬上做的 或者是對賬單,核對你的銀行日記賬
老師,師傅報完稅了然后我就制作憑證登賬,做完了他讓我檢查核對余額表,請問是核對科目余額表里面的現(xiàn)金,銀行存款,還有哪些科目需要核對呢老師,師傅只說往來不管,其他的我就看不懂那個表了,請問老師可以指導(dǎo)一下應(yīng)該核對哪些科目嗎
請問一下:工商抽查審計(jì),發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上,我看看之前財務(wù)也是有一次銀行回單做一筆,還有一段時間沒錄入。導(dǎo)致2021.12現(xiàn)在的余額肯定對不上,2020年憑證也沒了,我也查不到了[裂開],怎么辦?這個銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做呢?
老師,憑證做好了,看科目余額表之前還需要什么操作嗎?我看銀行賬單余額對不上是怎么回事啊
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事??? 看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事??? 看以下圖
老師 初級會計(jì)報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
看明細(xì)賬看到金額,這會對了
做好賬查 對不對
現(xiàn)在只看到明細(xì)的錢,假如說要看科目余額表還需操作哪一步
是的 做完帳了還是啥 這個科目余額表可以隨時查,你做完了一筆查一筆都可以 他都是借貸平衡
僅僅做完了憑證
我看科目余額表沒有借貸方向
好,截圖你的科目余額表看一下的。
做了損益結(jié)轉(zhuǎn)了,科目余額表還是沒有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額啊?
你好,截圖看一下的可以嗎?
但是沒記賬
利潤表上也未體現(xiàn)本月金額
看表頭上方這個科目余額表是幾月份的?
3月份的老師
那你問下你軟件售后吧,
老師,是不是損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以看到科目余額表的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額啊
和結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該沒有關(guān)系的。你可以結(jié)轉(zhuǎn)試一下的。
老師可以說下流程到哪一步可以看到余額,就是可以自查做的對不對
做好憑證了,損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了吧 要不要記賬啊,我看2月份也沒記賬但是可以看到科目余額表的借方和貸方發(fā)生額
總賬:【審核、記賬憑證】財務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。 財務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→記賬。