結(jié)賬了嗎 損益結(jié)轉(zhuǎn) 銀行余額對不上,你看一下銀行回單和你賬上做的 或者是對賬單,核對你的銀行日記賬
老師,師傅報(bào)完稅了然后我就制作憑證登賬,做完了他讓我檢查核對余額表,請問是核對科目余額表里面的現(xiàn)金,銀行存款,還有哪些科目需要核對呢老師,師傅只說往來不管,其他的我就看不懂那個(gè)表了,請問老師可以指導(dǎo)一下應(yīng)該核對哪些科目嗎
請問一下:工商抽查審計(jì),發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上,我看看之前財(cái)務(wù)也是有一次銀行回單做一筆,還有一段時(shí)間沒錄入。導(dǎo)致2021.12現(xiàn)在的余額肯定對不上,2020年憑證也沒了,我也查不到了[裂開],怎么辦?這個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做呢?
老師,憑證做好了,看科目余額表之前還需要什么操作嗎?我看銀行賬單余額對不上是怎么回事啊
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
之前年度的稅率報(bào)錯了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師,沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
看明細(xì)賬看到金額,這會對了
做好賬查 對不對
現(xiàn)在只看到明細(xì)的錢,假如說要看科目余額表還需操作哪一步
是的 做完帳了還是啥 這個(gè)科目余額表可以隨時(shí)查,你做完了一筆查一筆都可以 他都是借貸平衡
僅僅做完了憑證
我看科目余額表沒有借貸方向
好,截圖你的科目余額表看一下的。
做了損益結(jié)轉(zhuǎn)了,科目余額表還是沒有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額?。?
你好,截圖看一下的可以嗎?
但是沒記賬
利潤表上也未體現(xiàn)本月金額
看表頭上方這個(gè)科目余額表是幾月份的?
3月份的老師
那你問下你軟件售后吧,
老師,是不是損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以看到科目余額表的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額啊
和結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該沒有關(guān)系的。你可以結(jié)轉(zhuǎn)試一下的。
老師可以說下流程到哪一步可以看到余額,就是可以自查做的對不對
做好憑證了,損益結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了吧 要不要記賬啊,我看2月份也沒記賬但是可以看到科目余額表的借方和貸方發(fā)生額
總賬:【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。 財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→記賬。