你好 這個(gè)是合規(guī)的發(fā)票的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開(kāi)發(fā)票按差額征稅開(kāi)一張普通發(fā)票,最后顯示的銷(xiāo)售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn):勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷(xiāo)售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問(wèn)扣除額是工資和社保的和嗎?
收到勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有差額征稅,請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該按票面的價(jià)稅合計(jì)金額入成本,還是按備注欄上的扣除額入成本?
您好老師,我收到了一張勞務(wù)派遣的發(fā)票,稅率那是***號(hào),備注欄備注的是差額征收,和服務(wù)費(fèi)200。這張發(fā)票開(kāi)的合規(guī)嗎?
老師,收到勞務(wù)公司開(kāi)具的勞務(wù)派遣費(fèi)發(fā)票,需要開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)金額是23100元,勞務(wù)公司開(kāi)具的發(fā)票金額是23760元,勞務(wù)公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元,發(fā)票上方顯示差額征稅,老師,那我收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理里?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
那為啥,服務(wù)費(fèi)不單開(kāi)一張發(fā)票呢?
可能是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票了吧