你好 對(duì)?根據(jù)2023.2月科目余額表錄期款余額作為新賬的期初數(shù)? 看余額表
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
請問老師,年中新建賬套,以6月份報(bào)表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話,初始數(shù)據(jù)錄入的累計(jì)借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
老師好,2023.3月開始建賬,根據(jù)2023.2月科目余額表錄期款余額作為新賬的期初數(shù),請這個(gè)期未數(shù)怎么算呢
老師,小規(guī)模2023.3月建賬的,根據(jù)2023.2月的科目余額表作的期初。(之前是代賬公司做)季報(bào) 期未余額填3月未數(shù),年初余額怎么填呢。
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動(dòng)儲(chǔ)存成本和訂貨變動(dòng)成本的式子為什么是這個(gè)?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個(gè)供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍(lán)色圖標(biāo)可以點(diǎn)擊?
老師,請問注會(huì)財(cái)管計(jì)算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計(jì)算時(shí)可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計(jì)算過程不體現(xiàn)會(huì)扣分嗎
期未數(shù)是不是要根據(jù)余額表計(jì)算出來呢。因?yàn)槠谖从囝~有的借方,有的在貨方
按照科目余額表一樣,科目錄入一樣的科目余額的方向就對(duì)了。
錄入的是余額,不是發(fā)生額,余額只有一個(gè)方向。
錄資產(chǎn)的時(shí)候就借方余額,錄負(fù)債就看貸方余額嗎
您好,您就按科目余額表的方向直接抄過來就行。這樣就沒有問題。