之前借管理費用貸其他應付款的嗎?
老師好 我有一筆費用是今年??顚S玫牡侨ツ暌呀?jīng)做了費用了 做的借營業(yè)費用 貸銀行存款 那我現(xiàn)在想做成今年的費用 要怎么進行帳務調整 謝謝
去年的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認證了,也做成了費用。但是進項稅額沒用做進去。今年怎么調賬。
有一筆費用去年已經(jīng)進費用科目了,但今年才來的發(fā)票怎么做稅額
有一個研發(fā)項目去年已經(jīng)終止了,今年才付了去年的一筆費用,現(xiàn)在做賬還可以放進這個項目的研發(fā)支出嗎
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應該怎么做賬?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
不是,借管理費用貸銀行存款
借其單預付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調增。
去年沒有掛稅點哦
只是想把這個稅點掛上去
也就是你現(xiàn)在收到的是專票是嗎?
借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款。
是的,專票
你好,我上面給你修改了,可以看一下的。
例如是500塊含稅價怎么寫
稅率是多少的?如果是13%的 借其他應付款,貸以前年度損益調整500, 借以前年度損益調整500除以1.13 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款, 借以前年度損益調整500除以1.13乘以13%貸利潤分配未分配利潤。
不含稅金額500,稅額58
借其的應付款,貸以前年度損益調整500加58。
借以前年度損益調整500,應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款58。
借以前年度損益調整待利潤分配,未分配利潤58。