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進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-04-07 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 14:32

您好,這個(gè)期初您不要調(diào)了,數(shù)字沒有錯(cuò),就是前任沒有重分類。我的經(jīng)驗(yàn)提醒,期初要不改,改了稅務(wù)會(huì)有異常提示(上年末和本年初不一致),2023年負(fù)債表我們重分類做正確就好啦

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 14:51

期初就填上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)負(fù)數(shù)不改,等2023年什么時(shí)候做負(fù)債表再重分類合適呢?需要怎么做分錄,請(qǐng)老師告知一下,我記著后期再處理

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:53

您好,是的,啥分錄不要做。我們2023年負(fù)債表您重分類做正確就好啦,我的血淚經(jīng)驗(yàn),自己以為自已懂把期初改了,結(jié)果稅務(wù)異常讓我去做說明,事是沒啥事,就是麻煩

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 14:57

2023年年末再重分類是不是合適些?還是這個(gè)季度做報(bào)表的時(shí)候重分類合適呢?我看前任會(huì)計(jì)明細(xì)賬上沒有做過預(yù)收賬款,您看我這個(gè)應(yīng)收賬款的貸方,如果重分類的是不是直接把應(yīng)收貸方金額轉(zhuǎn)到預(yù)收的貸方?不需要做分錄表示是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:04

您好,賬上不用處理的,就是我們做報(bào)表時(shí)重分類。還是建議財(cái)務(wù)每月重分類吧,這樣報(bào)表看起來不奇怪。比如我們有增值稅留抵,不重分類的話看應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字怪怪的,要把留底重分類為其他非流動(dòng)資產(chǎn)一樣的道理

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 15:13

你的意思是做報(bào)表的時(shí)候重分類一下,把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,直接填就可以了,不需要做賬務(wù)處理?我這里的應(yīng)收—出口貨款有預(yù)收的,前任會(huì)計(jì)沒有做預(yù)收,都直接計(jì)入應(yīng)收了,你說這種情況不需要調(diào)賬做分錄嗎?還有去年期末應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù),我看了一下之前的退稅賬務(wù)處理做錯(cuò)了,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅,您看他這種處理會(huì)造成期末為負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:19

您好,不是把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,比如應(yīng)收A借方1000,應(yīng)收B貸方800,那就是應(yīng)收 1000? 預(yù)收 800 不用調(diào)賬,調(diào)報(bào)表就行 會(huì)的,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)重分類調(diào)整一下好了,這個(gè)分錄也沒有很大錯(cuò)誤,少了一個(gè)分錄 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 15:31

期末報(bào)表上應(yīng)收是負(fù)數(shù)—529662.23。 應(yīng)收賬款明細(xì)賬上:A公司貸方780415.78,B公司借方250753.55。我這里重分類:A公司貸方是預(yù)收,B公司借方是應(yīng)收,是這樣理解吧?今年只需在報(bào)表上做這兩筆的應(yīng)收預(yù)收重分類不需要做其他處理對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:37

您好,對(duì)對(duì),就是您理解的。是的,不用其他處理的

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 15:39

我接手后準(zhǔn)備設(shè)預(yù)收賬款的,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)收貸方為負(fù),需要做分錄調(diào)到預(yù)收上嗎?總覺得只在報(bào)表上改不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:41

您好,不用調(diào),多累啊,做報(bào)表時(shí)重分類一下,一月就一次

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快賬用戶2037 追問 2023-04-07 16:19

在產(chǎn)品和自制半成品是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 16:24

您好,在產(chǎn)品沒完工的,自制半成品感覺是可以賣的吧

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您好,這個(gè)期初您不要調(diào)了,數(shù)字沒有錯(cuò),就是前任沒有重分類。我的經(jīng)驗(yàn)提醒,期初要不改,改了稅務(wù)會(huì)有異常提示(上年末和本年初不一致),2023年負(fù)債表我們重分類做正確就好啦
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2021-09-09
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