您好,這個(gè)期初您不要調(diào)了,數(shù)字沒有錯(cuò),就是前任沒有重分類。我的經(jīng)驗(yàn)提醒,期初要不改,改了稅務(wù)會(huì)有異常提示(上年末和本年初不一致),2023年負(fù)債表我們重分類做正確就好啦
您好,請(qǐng)問2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況。可是,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表(此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
重分類主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類往來明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,我們是一家銷售母嬰用品的公司,之前的會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)一些問題。目前賬上的情況是,庫存現(xiàn)金特別大,有九百多萬。應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額一千多萬,其他應(yīng)付款也出現(xiàn)借方余額五十萬,請(qǐng)問我需要怎么去分析企業(yè)存在的問題,接下來需要怎么調(diào)整亂賬呢?期待您的回復(fù),感謝!
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人。以前年度有錯(cuò)誤的賬,在今天做了調(diào)賬。 1、有付款,未收到票,票不會(huì)再收回來了?;蛴惺盏狡?,未付款,不同再付款了。調(diào)賬對(duì)應(yīng)供應(yīng)商科目,然后利潤分配-未分配利潤,這樣可以嗎? 2、我們銷售出去,同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對(duì)應(yīng)客戶科目,然后利潤分配-未分配利潤,這樣可以嗎? 3、調(diào)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤期初金額嗎?
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請(qǐng)問二手車購進(jìn)時(shí)沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
期初就填上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)負(fù)數(shù)不改,等2023年什么時(shí)候做負(fù)債表再重分類合適呢?需要怎么做分錄,請(qǐng)老師告知一下,我記著后期再處理
您好,是的,啥分錄不要做。我們2023年負(fù)債表您重分類做正確就好啦,我的血淚經(jīng)驗(yàn),自己以為自已懂把期初改了,結(jié)果稅務(wù)異常讓我去做說明,事是沒啥事,就是麻煩
2023年年末再重分類是不是合適些?還是這個(gè)季度做報(bào)表的時(shí)候重分類合適呢?我看前任會(huì)計(jì)明細(xì)賬上沒有做過預(yù)收賬款,您看我這個(gè)應(yīng)收賬款的貸方,如果重分類的是不是直接把應(yīng)收貸方金額轉(zhuǎn)到預(yù)收的貸方?不需要做分錄表示是嗎
您好,賬上不用處理的,就是我們做報(bào)表時(shí)重分類。還是建議財(cái)務(wù)每月重分類吧,這樣報(bào)表看起來不奇怪。比如我們有增值稅留抵,不重分類的話看應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字怪怪的,要把留底重分類為其他非流動(dòng)資產(chǎn)一樣的道理
你的意思是做報(bào)表的時(shí)候重分類一下,把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,直接填就可以了,不需要做賬務(wù)處理?我這里的應(yīng)收—出口貨款有預(yù)收的,前任會(huì)計(jì)沒有做預(yù)收,都直接計(jì)入應(yīng)收了,你說這種情況不需要調(diào)賬做分錄嗎?還有去年期末應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù),我看了一下之前的退稅賬務(wù)處理做錯(cuò)了,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅,您看他這種處理會(huì)造成期末為負(fù)數(shù)嗎?
您好,不是把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,比如應(yīng)收A借方1000,應(yīng)收B貸方800,那就是應(yīng)收 1000? 預(yù)收 800 不用調(diào)賬,調(diào)報(bào)表就行 會(huì)的,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)重分類調(diào)整一下好了,這個(gè)分錄也沒有很大錯(cuò)誤,少了一個(gè)分錄 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
期末報(bào)表上應(yīng)收是負(fù)數(shù)—529662.23。 應(yīng)收賬款明細(xì)賬上:A公司貸方780415.78,B公司借方250753.55。我這里重分類:A公司貸方是預(yù)收,B公司借方是應(yīng)收,是這樣理解吧?今年只需在報(bào)表上做這兩筆的應(yīng)收預(yù)收重分類不需要做其他處理對(duì)嗎?
您好,對(duì)對(duì),就是您理解的。是的,不用其他處理的
我接手后準(zhǔn)備設(shè)預(yù)收賬款的,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)收貸方為負(fù),需要做分錄調(diào)到預(yù)收上嗎?總覺得只在報(bào)表上改不對(duì)
您好,不用調(diào),多累啊,做報(bào)表時(shí)重分類一下,一月就一次
在產(chǎn)品和自制半成品是什么意思?
您好,在產(chǎn)品沒完工的,自制半成品感覺是可以賣的吧