您好,這個(gè)期初您不要調(diào)了,數(shù)字沒(méi)有錯(cuò),就是前任沒(méi)有重分類(lèi)。我的經(jīng)驗(yàn)提醒,期初要不改,改了稅務(wù)會(huì)有異常提示(上年末和本年初不一致),2023年負(fù)債表我們重分類(lèi)做正確就好啦
您好,請(qǐng)問(wèn)2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作:1.將利潤(rùn)表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤(rùn)相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒(méi)有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問(wèn)題是:會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況??墒牵F(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表(此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
重分類(lèi)主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類(lèi)。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類(lèi)到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類(lèi)到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類(lèi)而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來(lái)面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,我們是一家銷(xiāo)售母嬰用品的公司,之前的會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)一些問(wèn)題。目前賬上的情況是,庫(kù)存現(xiàn)金特別大,有九百多萬(wàn)。應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額一千多萬(wàn),其他應(yīng)付款也出現(xiàn)借方余額五十萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我需要怎么去分析企業(yè)存在的問(wèn)題,接下來(lái)需要怎么調(diào)整亂賬呢?期待您的回復(fù),感謝!
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷(xiāo)售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷(xiāo)貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問(wèn)老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人。以前年度有錯(cuò)誤的賬,在今天做了調(diào)賬。 1、有付款,未收到票,票不會(huì)再收回來(lái)了?;蛴惺盏狡保锤犊?,不同再付款了。調(diào)賬對(duì)應(yīng)供應(yīng)商科目,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣可以嗎? 2、我們銷(xiāo)售出去,同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對(duì)應(yīng)客戶(hù)科目,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣可以嗎? 3、調(diào)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)期初金額嗎?
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社?;鶖?shù)按實(shí)際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián),現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶(hù)實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢(qián)放到其他應(yīng)付款里
我的客戶(hù),一般納稅人,讓我導(dǎo)七月的賬務(wù)報(bào)表給他,但是我七月沒(méi)有做賬,,只錄入了銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒(méi)做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報(bào)表準(zhǔn)確么
如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
老師,一般納稅人個(gè)體工商戶(hù),做竹子加工,竹屑200元/噸銷(xiāo)售,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,我們只能開(kāi)專(zhuān)票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個(gè)人去求稅務(wù)局代開(kāi)了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種類(lèi)型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎?如果我明天再申報(bào)可以嗎?不會(huì)有什么影響吧?
公司已經(jīng)開(kāi)通醫(yī)保社保,可以換地方開(kāi)么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶(hù),員工跟老板的a公司簽訂直播銷(xiāo)貨的合同,跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同,社保放在b公司,用個(gè)體戶(hù)跟老板的a公司簽直播銷(xiāo)售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營(yíng)者名下的公司簽銷(xiāo)售合同,但共同經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺(tái)
申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
期初就填上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)負(fù)數(shù)不改,等2023年什么時(shí)候做負(fù)債表再重分類(lèi)合適呢?需要怎么做分錄,請(qǐng)老師告知一下,我記著后期再處理
您好,是的,啥分錄不要做。我們2023年負(fù)債表您重分類(lèi)做正確就好啦,我的血淚經(jīng)驗(yàn),自己以為自已懂把期初改了,結(jié)果稅務(wù)異常讓我去做說(shuō)明,事是沒(méi)啥事,就是麻煩
2023年年末再重分類(lèi)是不是合適些?還是這個(gè)季度做報(bào)表的時(shí)候重分類(lèi)合適呢?我看前任會(huì)計(jì)明細(xì)賬上沒(méi)有做過(guò)預(yù)收賬款,您看我這個(gè)應(yīng)收賬款的貸方,如果重分類(lèi)的是不是直接把應(yīng)收貸方金額轉(zhuǎn)到預(yù)收的貸方?不需要做分錄表示是嗎
您好,賬上不用處理的,就是我們做報(bào)表時(shí)重分類(lèi)。還是建議財(cái)務(wù)每月重分類(lèi)吧,這樣報(bào)表看起來(lái)不奇怪。比如我們有增值稅留抵,不重分類(lèi)的話(huà)看應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字怪怪的,要把留底重分類(lèi)為其他非流動(dòng)資產(chǎn)一樣的道理
你的意思是做報(bào)表的時(shí)候重分類(lèi)一下,把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,直接填就可以了,不需要做賬務(wù)處理?我這里的應(yīng)收—出口貨款有預(yù)收的,前任會(huì)計(jì)沒(méi)有做預(yù)收,都直接計(jì)入應(yīng)收了,你說(shuō)這種情況不需要調(diào)賬做分錄嗎?還有去年期末應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù),我看了一下之前的退稅賬務(wù)處理做錯(cuò)了,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅,您看他這種處理會(huì)造成期末為負(fù)數(shù)嗎?
您好,不是把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收貸方,比如應(yīng)收A借方1000,應(yīng)收B貸方800,那就是應(yīng)收 1000? 預(yù)收 800 不用調(diào)賬,調(diào)報(bào)表就行 會(huì)的,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)重分類(lèi)調(diào)整一下好了,這個(gè)分錄也沒(méi)有很大錯(cuò)誤,少了一個(gè)分錄 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
期末報(bào)表上應(yīng)收是負(fù)數(shù)—529662.23。 應(yīng)收賬款明細(xì)賬上:A公司貸方780415.78,B公司借方250753.55。我這里重分類(lèi):A公司貸方是預(yù)收,B公司借方是應(yīng)收,是這樣理解吧?今年只需在報(bào)表上做這兩筆的應(yīng)收預(yù)收重分類(lèi)不需要做其他處理對(duì)嗎?
您好,對(duì)對(duì),就是您理解的。是的,不用其他處理的
我接手后準(zhǔn)備設(shè)預(yù)收賬款的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)收貸方為負(fù),需要做分錄調(diào)到預(yù)收上嗎?總覺(jué)得只在報(bào)表上改不對(duì)
您好,不用調(diào),多累啊,做報(bào)表時(shí)重分類(lèi)一下,一月就一次
在產(chǎn)品和自制半成品是什么意思?
您好,在產(chǎn)品沒(méi)完工的,自制半成品感覺(jué)是可以賣(mài)的吧