你好,如果是一般納稅人就是13%,如果是小規(guī)模是1%。
請問老師,我公司租賃了商場的場地,對方收我們的錢,發(fā)票開的是租賃發(fā)票和物業(yè)管理費發(fā)票,我如果不想自已經(jīng)營,想給個人經(jīng)營,我這個稅務(wù)該怎么籌劃。還有如果我直接開轉(zhuǎn)租賃發(fā)票,租賃發(fā)票是9%,我還有6%個點的,我還可以怎么換經(jīng)營方式,開票怎么開又能省稅呢
電腦租賃,對方給我們公司開專票的話是幾個點的老師
公司綠植租賃,對方開的經(jīng)營租賃*綠植租賃,對方如果開專票給我們,可以開幾個點,如果是小規(guī)模又能開幾個點
老師好,我公司一般納稅人經(jīng)營范圍有房屋租賃,可以開租賃票給對方吧?稅率是幾個點啊
小規(guī)模納稅人公司,提供場地租賃,拍攝器材租賃服務(wù),如果需要開專票,是開幾個點的發(fā)票阿?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是說對方如果是小規(guī)模納稅人的話,這筆業(yè)務(wù)他都是需要繳納1%的稅點對吧,不管他是給我們公司開的專票還是普票,發(fā)票上面的稅點都是1%
你好,是的,是1%的。專票的話就要交稅,普通發(fā)票可能不用交稅。看他是不是超過了起征點?
您說的起征點應(yīng)該就是按照現(xiàn)在的小規(guī)模制度是季度不含稅銷售額不超過45w并且對外開具的是普票可以免稅對吧
你好,現(xiàn)在是30萬,不是45萬。
好的,謝謝老師,我剛才的說法對吧
你好,是的,說法是對的。
謝謝老師,剛才您說“你好,如果是一般納稅人就是13%,如果是小規(guī)模是1%。”這里的小規(guī)模1%,是因為本來小規(guī)模經(jīng)營租賃是3%,但是政策規(guī)定小規(guī)模使用3%征收率的,可以減按1%對吧,所以發(fā)票上顯示的稅率直接是1%
你好,是的,就是這樣子的。
感謝老師,我記得有一個經(jīng)營租賃好像是9%是什么,老師,9%和13%好像都和租賃有關(guān)
那個是不動產(chǎn)租賃,不動產(chǎn)租賃9%,動產(chǎn)租賃13%。
好的,這種綠植租賃屬于動產(chǎn)租賃對吧,為什么動產(chǎn)租賃稅率高一點呢
你好,是的,這個是屬于動產(chǎn)租賃。老師也不知道為什么只是說法這樣規(guī)定。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。