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老師,現(xiàn)在開1%的專票,和開超30萬的普票,在申報時,都要填減免稅申報明細表,把不用交的部分填進去嗎?

2023-04-07 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 12:43

同學(xué),你好 不用填減免稅申報明細表

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快賬用戶8439 追問 2023-04-07 12:44

現(xiàn)在那個專票部分好像是自動生成的,但是普票得填個減稅,不然報不了?。?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:45

同學(xué),你好 你超過30萬,填寫在第3行

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快賬用戶8439 追問 2023-04-07 12:47

是啊,它不是還要寫應(yīng)納稅額減增額嗎?這個數(shù)在減免稅明細表里,的減稅那欄也要填嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:52

同學(xué),你好 減稅稅明細表會自動同步的

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同學(xué),你好 不用填減免稅申報明細表
2023-04-07
你好!這個不用填寫的了。
2023-10-19
你好,不用填寫增值稅減免稅申報明細表,直接填寫主表,未達到起征點就可以了
2023-12-30
你好!是填合計數(shù)了,按合計數(shù)來。
2021-01-12
你們稅局那邊說3%的普通發(fā)票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報的。
2021-02-03
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