你好; 你直接寫10欄次減免即可; 不寫減免表單; 你只開了普票瑪
老師小規(guī)模需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?怎么填呀?現(xiàn)在我的是不可編輯狀態(tài)。超過30萬了,現(xiàn)在只交1%,那2%填小規(guī)模主表18行,現(xiàn)在想申報(bào)提示主表18行與減免稅表不等,減免稅表怎么填呀老師
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報(bào)表
小規(guī)模開具普票未超過30萬,符合減免政策,表三增值稅減免申報(bào)明細(xì)表要填嗎?點(diǎn)提交申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示要填減免優(yōu)惠的2%,請問我噶怎么辦呀?
小規(guī)模4季度開具了專票和普票,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖,請問老師,我該填寫多少?
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個(gè)個(gè)體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開發(fā)票,讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個(gè)人買可以享受國補(bǔ),但是發(fā)票只能開個(gè)人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
我是一個(gè)民辦非機(jī)構(gòu),我現(xiàn)在提交的匯算清繳,要退稅100元,那我是選申請退稅還是暫不辦理,還是去改數(shù)據(jù)不要讓他退?。恳?yàn)槲业膬?nèi)賬不全
只開了普票,但申報(bào)時(shí)有紅色的風(fēng)險(xiǎn)提示,要緊嗎?還是強(qiáng)行申報(bào)過去
不影響; 直接報(bào) ;這個(gè)本身就是對(duì)的?
謝謝老師!
不客氣的; 滿意請給予評(píng)價(jià); 直接報(bào)哈??