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Q

請問老師,公司名下的房賣了,請問怎樣賬務(wù)處理呢?分錄怎么做

2023-04-07 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 11:02

、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 11:14

這是我們銷售時開的發(fā)票,之前幾個月已經(jīng)折舊14743.6元,房子買時744939.64元,請問怎樣做第一個分錄呢,麻煩您幫我寫下謝謝

這是我們銷售時開的發(fā)票,之前幾個月已經(jīng)折舊14743.6元,房子買時744939.64元,請問怎樣做第一個分錄呢,麻煩您幫我寫下謝謝
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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:21

你好 上面寫分錄 把實際金額帶進(jìn)去就行? 哪個不會的 我給你寫?

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 11:25

借 固定資產(chǎn)730196.04 借 累計折舊14743.6 貸 固定資產(chǎn)744939.64,您看下金額都對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:30

一個科目錯了,第一個科目是固定資產(chǎn)清理。這個科目的金額是到幾的?就是固定資產(chǎn)的原值,減去折舊的金額。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 12:16

哦,其他金額和科目都對是吧,那下一個分錄怎么做呢?沒有產(chǎn)生清理費(fèi)用,就做第三個分錄是嗎,房子賣了74萬 借 庫存現(xiàn)金74萬 貸 固定資產(chǎn)清理74萬,老師這個金額和科目對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:23

賣了74萬,這樣寫分錄。 借銀行存款74萬。 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 稅款如果你是一般納稅人,就是74萬÷1點09乘以9%。 然后這個固定資產(chǎn)清理就是倒擠出來的金額。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:24

然后就是統(tǒng)計一下固定資產(chǎn)清理的余額。轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益損益就行。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 12:29

但銷售的74萬發(fā)票上沒有體現(xiàn)稅額呢,您看看我上面給您發(fā)的發(fā)票,難道要按74萬交增值稅嗎?下面?zhèn)渥⒂胁铑~征稅

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:34

那您這個就是按差額的,沒有交稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:34

分錄也不用體現(xiàn)出增值稅就行了。 借銀行存款74萬貸固定資產(chǎn)清理74萬。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 12:40

哦,那下一個分錄是清理損益,請問老師怎樣看是收益還是損失呢?看哪個科目

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:56

看一下固定資產(chǎn)清理的余額。 如果清理余額。在貸方。那就是收益。 如果在借方就是損失從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到。資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 13:36

固定資產(chǎn)清理余額在貸方9803.96元,那就做收益分錄是嗎?借 固定資產(chǎn)清理9803.96 貸 資產(chǎn)處置損益9803.96 請問資產(chǎn)處置損益科目屬于什么科目呢?改成主營業(yè)務(wù)收入行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:41

借固定資產(chǎn)清理貸,資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 13:44

那最終資產(chǎn)處置損益科目余額到哪里去了?我申報增值稅時銷售金額按哪個數(shù)填?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:48

最終是結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤了。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 13:52

那我申報增值稅報表時銷售金額填多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:59

你好銷售額就填寫74萬。

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快賬用戶6212 追問 2023-04-07 17:41

嗯嗯明白了謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:47

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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2023-04-07
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就可以了
2023-02-21
你好 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2021-03-25
你好,是你們的固定資產(chǎn)的話, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益
2025-04-03
同學(xué)你好 什么時候開票什么時候做固定資產(chǎn)清理
2021-12-14
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