這個(gè)所得稅費(fèi)用不在所得稅里面申報(bào)填寫,這個(gè)是你計(jì)提的,你的應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該等于這個(gè)所得稅費(fèi)用才對(duì)。
季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額小于100萬(wàn)、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報(bào)的、是A201030減免所得稅明細(xì)表里填寫嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)獎(jiǎng)金填在哪里?利潤(rùn)表中的減:所得稅費(fèi)用又填寫在哪里呢?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的“所得稅費(fèi)用”在年度納稅申報(bào)表哪里填寫?
老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)總額下行所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)表里哪里填寫
老師,您看下利潤(rùn)表里的減所得稅5251.06,填企業(yè)所得稅季報(bào)里這個(gè)數(shù)在哪里填啊
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開(kāi)發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂(lè)部,能開(kāi)審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會(huì)計(jì)做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒(méi)有管過(guò)收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開(kāi)的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時(shí)候不區(qū)分無(wú)票和有票收入可以嗎?報(bào)稅的時(shí)候直接根據(jù)賬上的營(yíng)業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來(lái),就是做賬的時(shí)候沒(méi)有必要分無(wú)票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票還是要分開(kāi)開(kāi)票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開(kāi)票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,您是說(shuō)企業(yè)所得稅季報(bào)里不用填這個(gè)數(shù)是嗎,
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
老師,您剛才說(shuō) 應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該等于這個(gè)所得稅費(fèi)用是什么意思
你好,那你借其的企業(yè)所得稅和你繳納的所得稅不應(yīng)該是一樣的嗎?
計(jì)提的企業(yè)所得稅和繳納的所得稅是不是應(yīng)該是一樣的?
是的老師,這個(gè)月不用繳納企業(yè)所得稅,那個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅是調(diào)整了遞延所得稅負(fù)債的數(shù)
你好,那你就紅沖就可以了,