你好,注銷的時候賬面只能有貨幣資金,所有者權(quán)益,其他科目的余額必須清零的
老師,公司注銷的時候,應(yīng)付職工薪酬還有貸方余額488.33元,請問要怎么處理
老師,期初數(shù)就銀行存款和應(yīng)付職工薪酬有余額,且銀行存款期初余額應(yīng)付職工薪酬期初余額,這樣的話,公司年初沒有銷,也沒有進,那就只能計提工資啊,計提工資后,借成本袋應(yīng)付職工薪酬,資產(chǎn)負債表就不平了
發(fā)放上月薪酬的明細賬要怎么填?應(yīng)付職工薪酬在貸方有余額,但借方是應(yīng)付職工薪酬,貸方有應(yīng)交稅費,其他應(yīng)收款和銀行存款,不知道明細賬和余額該怎么填
公司要注銷,應(yīng)付職工薪酬貸方余額,怎么調(diào)賬啊,庫存現(xiàn)金也沒有余額了
老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀?
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務(wù)費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
那這個余額怎么調(diào)
你們你還有什么資產(chǎn),比如其他應(yīng)收款來支付?
都沒有了
那你們要有法人還完工資才行