您好! 確定遞延時(shí)考慮的是未來(lái)的適用所得稅稅率,比如您預(yù)計(jì)這個(gè)稅會(huì)差異是明年消除,那么您就可以使用15%,如果是后年,那就是考慮后年的稅率
老師好,請(qǐng)問計(jì)算遞延所得稅時(shí)的稅率,要按照未來(lái)的稅率計(jì)算,這個(gè)未來(lái)有時(shí)間限制嗎?比如某公司原企業(yè)所得稅稅率是25%,預(yù)計(jì)從2018年起所得稅稅率為15%,如果計(jì)算2015年的遞延所得稅時(shí)應(yīng)該用哪個(gè)稅率呢?
今年認(rèn)定為高企,以前年度企業(yè)所得稅稅率是25%,可以按照現(xiàn)在的15%調(diào)整以前的遞延所得稅嗎
老師,354題遞延所得稅負(fù)債稅率為什么用25%,20x7所得稅率是33%,不明呀,問的是20x7年所得稅費(fèi)用卻用了20x8年的25%,講講原理唄。
老師您好!請(qǐng)教您一下。比如,21年之前的所得稅稅率是15%,22年起適用稅率25%,在計(jì)算21年發(fā)生業(yè)務(wù)中,遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債用的稅率25%,在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí),用的稅率15%,為啥???
單選題第4題,答案用的稅率是15%, 但是問的是2×21年的遞延所得稅余額呀,為啥要用2×22年的稅率呢?【答案在圖二】
老師,你好我是一個(gè)個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個(gè)客戶開發(fā)票要備注工程地點(diǎn)和工程名稱,對(duì)我有影響嗎。
請(qǐng)問老師,個(gè)稅生計(jì)費(fèi)不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動(dòng)?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說(shuō)讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時(shí)稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)讓我們按25%補(bǔ)繳,總資產(chǎn)超過五千萬(wàn)了,那我們應(yīng)該如何補(bǔ)救才能少交稅???請(qǐng)老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)放到個(gè)人,請(qǐng)問老師,這個(gè)社保補(bǔ)貼費(fèi)能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報(bào)個(gè)稅嗎
還有一個(gè)邏輯沒有搞清楚,就是我進(jìn)的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫(kù)存,現(xiàn)在庫(kù)存掛了有1,00萬(wàn)但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬(wàn)也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫(kù)存的話,直接做到成本里面就不用找13個(gè)點(diǎn)的那個(gè)
清理不再使用的庫(kù)存計(jì)入什么科目?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對(duì)公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬(wàn),員工200人,得交哪些稅
: 請(qǐng)教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級(jí)會(huì)考這個(gè)嗎
老師您好,請(qǐng)問括號(hào)2里面的預(yù)計(jì)凈殘值,在計(jì)算最后一年的現(xiàn)金流入的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]所得稅的影響
哦明白了,謝謝老師
您好!不客氣的同學(xué)